你好,稅率會給出的,6萬是每月5千的限額,一年6萬,他是獨生女,養(yǎng)老人專項扣除每月2千,一年24000
這題減6萬跟減24000是什么意思啊,考試里面對應(yīng)的個人所得稅稅率跟速算扣除數(shù)會給出來嗎
第二個問題是直播面授班的91題; 問題點1、2015年企業(yè)的應(yīng)納稅所得額是多少?老師給出的解析是:4500 - 300 + 550 + (1 600 - 9000*15%)- 400 = 4 600萬元;這里為什么要去減300;原因是什么呢? 2、我們平常算所得稅費用的時候,是可以直接拿會計利潤乘以所得稅率得出所得稅費用;這里算出來所得稅費用(1 050萬元) 和我們會計利潤直接算出來的所得稅費用(4 500 * 25%)的差是什么造成的?這個老師在下半場的1小時56分的視頻講了這個問題,但是我沒弄明白 問題210804 -03 : 同一控制下企業(yè)合并中取得的被合并方凈資產(chǎn)份額小于所支付的對賬賬面價值的差額是計入什么?
老師,現(xiàn)在計算個稅公式如果一個人工資現(xiàn)在2萬,到10月份計算累計9個月的工資是不是累里收入20000*9-累計基本扣除社保431*9-累計專項附加扣除(贍養(yǎng)老人1500,那個孩子2000,2孩子就是4000)*9-住房貸款利息,這個貸款利息是需要首套住房還是只要是住房都可以,有限額嗎?根據(jù)這個得出累計預(yù)交應(yīng)納稅額,在根據(jù)累里超額稅率稅率減速算扣除數(shù)數(shù)算出應(yīng)交的個稅?對嗎?老師分別詳細解答一下我的問題,謝謝
問題1:為什么研發(fā)費用實際扣除<應(yīng)扣除需要調(diào)減,而公益性支出、職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費,也是實際<限額,就不進行納稅調(diào)整?問題2:廣告宣傳費業(yè)務(wù)招待費也是實際<限額,這里的表達是應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額為0,跟不進行納稅調(diào)整是一個意思嗎?
今天有一份重要的工作面試,有些問題想請教一下各位同行 1、如果使用私車公用,給老板付租金,這個租金繳納稅款后,次年匯算清繳會跟老板的工資一起使用個人所得稅稅率再算一遍嗎? 2、如果每年從公司取3000萬,要怎么取出來稅率才最低? 3、稅務(wù)籌劃指的是什么呢?
去年費用少計提了,通過以前年度損益來調(diào)整了,在匯算清繳時報表要怎么報?
出口退稅,貨物退稅率為0 老師說不是所有產(chǎn)品都視同內(nèi)銷 還需要看看特殊標識是1還是2 請問哪里查看這個特殊標識呢
老師,建設(shè)安裝工程公司的成本都有哪些?
資產(chǎn)負債表中應(yīng)收賬款科目不重分類包括什么啊
老師,個人代開勞務(wù)發(fā)票的時候只交了增值稅,公司也沒有代扣代繳綜合所得,請問怎么處理
老師,匯算清繳中選填項目202存在境外關(guān)聯(lián)交易應(yīng)該不填,我不小心點了否,現(xiàn)在去除不掉怎么弄?
現(xiàn)在填寫工商年報有一個股東及出資信息里面要填寫實繳出資額,和實繳出資時間,請問應(yīng)該怎么填寫,2023年4月成立的工資,注冊資本100萬
其他應(yīng)付款負數(shù),表示余額在貸方還是借方?表示啥意思
老師,問下,公另外有車船稅176.96元,請問如何做分錄呀?車船稅記保險費里面還是走稅金及附加科目?
我這邊給研究院提供一年的土地的使用權(quán)。然后提供相應(yīng)的材料,包括我這個培育啥的,植株的樣品,這些樣品、土壤樣品啥的。這個我給他開票是開技術(shù)服務(wù)費呀?還開租賃費呀?
每月5000的限額是什么規(guī)定來的
國家規(guī)定月工資超過5千就要交個稅