你好 做賬可以 但是不允許抵扣所得稅
老師好,我想問一下,我們公司和房東簽的租房合同,租的房子給員工居住,中介給我們開的普票可以用嗎?可以對(duì)公轉(zhuǎn)房租給房東嗎?
老師,公司租房子,有合同,但房東沒給發(fā)票可以做賬嗎
我們付房東房租從公賬上付,但是對(duì)方是個(gè)人,也沒有發(fā)票,有個(gè)房租合同,可以入外賬做費(fèi)用嗎?
去年租的房子,但是房東一直沒有開發(fā)票,只有租房合同,可以每月均攤嗎?
老師,請(qǐng)問一下公司給員工租的房子,有租房合同,購(gòu)買的水電,燃?xì)忾_的是房東的發(fā)票,公司可以計(jì)算抵扣嗎?
老師,存款賬戶同一個(gè)銀行,但支行和賬號(hào)不一樣,之前在1001分錄下已經(jīng)有銀行名稱,只需要在這個(gè)下面增加賬號(hào)呢,還是在1001科目增加這個(gè)支行的名稱和賬號(hào)?
老師,我們公司都是不準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資。幫看下這樣做賬務(wù)處理對(duì)不對(duì)? 計(jì)提: 借:管理費(fèi)用-工資6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-6000 繳納個(gè)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅30 貸:銀行存款-30 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 6000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 30 銀行存款 5970
稅務(wù)提示信用扣分040204。怎么解決?
老師,苗木發(fā)票在抵扣平臺(tái)找不到,怎么辦啊
計(jì)提支付員工加班工資分錄怎么做
老師涂料是哪環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅
老師,地方水利基金如何計(jì)算
老師,公司是小規(guī)模的物業(yè)公司,干了一個(gè)工程回填的活,該怎么開發(fā)票呢
老師個(gè)體戶的個(gè)稅會(huì)會(huì)并到個(gè)人匯算清繳里繳納個(gè)稅嗎?
老師a的分錄是啥。不是放固定資產(chǎn)清理嘛
一定要有發(fā)票才可以做賬抵扣嗎
房東如果就一直不給我公司開票呢
你好 是的 抵扣所得稅得有發(fā)票 借預(yù)付貸銀行存款 按月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款
意思是一直掛在賬上
但是老板已經(jīng)將錢給房東,而房東又不給票,我怎么做賬
因?yàn)楣窘?jīng)營(yíng)是人員工資,所以我把工資做為成本可以嗎
正常做賬 匯算清繳調(diào)增 借預(yù)付貸銀行存款 按月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款 2021-07-10 21:31:51 你說掛賬是什么意思 預(yù)付沒有掛賬 最后會(huì)分?jǐn)偼戤?
意思是,公司是咨詢公司,主要的成本就是員工工資,所以我把工資做為成本在記賬可以嗎
匯算清繳調(diào)增還是要把這筆錢給調(diào)出去對(duì)吧
那干脆不做賬可以嗎
提供服務(wù)人員的工資可以做成本 如果是財(cái)務(wù)部門還是管理費(fèi)用
是的 不需要還錢給法人嗎
老師如果我現(xiàn)在做賬。是借管理費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)金
那你說的年底匯算清繳的時(shí)候,在把錢給調(diào)出來嗎,我問的是房租,這樣會(huì)不會(huì)很麻煩
你好 你有現(xiàn)金借方余額嗎
沒有,只能跟法人借款
借預(yù)付賬款貸其他應(yīng)付款做這個(gè) 借款單
老師,還是不懂
借預(yù)付賬款房東貸其他應(yīng)付款,你老板這個(gè)沒有看懂嗎?提前支付給你房東,但是這個(gè)錢不是從你銀行賬上出的,也不是現(xiàn)金,是借老板的
那匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)增
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目 填寫其他30藍(lán)張載金額
什么叫其他30藍(lán)張載金額
找到納稅調(diào)整明細(xì)表 里面有 你打開就能看到 張載金額 有一列