你好,不用做收入,幫人代收代付通過(guò)其他應(yīng)收款科目核算。 收到 借:銀行存款 貸其他應(yīng)收款 付出去做相反分錄

老師,汽車(chē)4店,先收到客戶(hù)的首付款,再收到金融公司打過(guò)來(lái)的客戶(hù)貸款部分,這會(huì)計(jì)分錄該怎么做,有什么特殊要求嗎
車(chē)行公戶(hù)進(jìn)出賬都只有收到幫人墊付的車(chē)貸,怎么做會(huì)計(jì)分錄?要做回收入嗎?
電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售公司,主要有新車(chē)銷(xiāo)售 維修 零配件銷(xiāo)售 以舊換新業(yè)務(wù),原來(lái)的會(huì)計(jì)沒(méi)有按以舊換新業(yè)務(wù)處理,收回的舊車(chē)都按廢品賣(mài)出去了,收入都是按抵減舊車(chē)后的價(jià)格申報(bào)收入,收入只有一個(gè)銷(xiāo)售新車(chē)的收入,請(qǐng)問(wèn)老師 需不需要按以舊換新做賬務(wù)處理,會(huì)計(jì)分錄怎么做?收入是不是還要把維修 零配件銷(xiāo)售的做上呀?贈(zèng)品(頭盔)怎么做分錄?
老師4s店已付廠家車(chē)款 發(fā)票未收,會(huì)計(jì)分錄借預(yù)付賬款貸銀行存款,到了一些車(chē),借庫(kù)存商品 貸預(yù)付賬款—暫估預(yù)付賬款 收到發(fā)票做借 預(yù)付賬款—暫估預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi)貸預(yù)付賬款,這樣做可以嗎 都是發(fā)票未收的情況,還有公司將商品車(chē)轉(zhuǎn)為試駕車(chē)的會(huì)計(jì)分錄我還是不知道咋做
公司讓個(gè)人買(mǎi)車(chē),我們只是能幫忙找活,客戶(hù)轉(zhuǎn)給公司,公司代付給買(mǎi)車(chē)公司的首付款,怎么記賬,代墊的車(chē)輛保險(xiǎn)怎么記賬,我是運(yùn)輸公司出納,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬,需要根據(jù)收據(jù)做記賬憑證嗎,剛開(kāi)始接觸這種公司,有些迷糊
門(mén)源縣初期是11.75億
找樸老師解決問(wèn)題,麻煩明天答復(fù)一下,謝! 1、客戶(hù)要求我們供應(yīng)商生產(chǎn)企業(yè)要做出口退稅,請(qǐng)問(wèn)是怎么退稅?能幫忙解釋一下嗎 2、按現(xiàn)稅負(fù)2.91計(jì)算,我們公司缺口太大,如果做出口退稅虛開(kāi)肯定不太可能,如果在進(jìn)項(xiàng)票不足情況下做出口退稅,是要交增值稅,企業(yè)所得稅嗎? 3、老板讓我算一下賬,做出口退稅劃不劃算,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)成本賬應(yīng)該怎么算,麻煩建議一下
沒(méi)有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書(shū)不顯示
老師有一張專(zhuān)票金額幾百元。稅額幾塊錢(qián)?,F(xiàn)在客戶(hù)要求改成普票。那我這個(gè)專(zhuān)票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開(kāi)的。
進(jìn)銷(xiāo)存的采購(gòu)單,是寫(xiě)積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專(zhuān)票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請(qǐng)問(wèn)四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來(lái)銷(xiāo)項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購(gòu)進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過(guò)了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂(lè)主播簽合作協(xié)議,公司用公戶(hù)給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?


那日常怎么做收入成本?因?yàn)闆](méi)有購(gòu)車(chē)發(fā)票。
如果你有銷(xiāo)售沒(méi)開(kāi)發(fā)票也是要確認(rèn)收入的,和有發(fā)票的處理是一樣的。
我知道。因?yàn)闆](méi)有購(gòu)車(chē)發(fā)票,那我怎么做收入成本???收到客戶(hù)50萬(wàn),成本45萬(wàn),但是是沒(méi)有成本票的。真實(shí)的收入只有5萬(wàn)
沒(méi)有購(gòu)車(chē)發(fā)票成本也可以做,會(huì)計(jì)上是這樣子的,但是稅務(wù)上不能夠扣除了。