你好,如果增值稅是按季度申報(bào),免征的增值稅是季度末月做,而不是每個(gè)月都做。
小規(guī)模減免增值稅的賬務(wù)處理是一個(gè)月一個(gè)月做,還是季末的時(shí)候做
小規(guī)模企業(yè),月末的時(shí)候增值稅賬戶有貸方余額,怎么做賬務(wù)處理?
小規(guī)模納稅人計(jì)提的增值稅現(xiàn)在全免,月末要做一筆賬務(wù)處理嗎?分錄怎么做呢?
老師,小規(guī)模月10萬(wàn)(季度30萬(wàn))以內(nèi)減免增值稅,這個(gè)減免增值稅的賬務(wù)處理是每個(gè)月月底操作嗎
小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅,減免的賬務(wù)處理是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外支出/其他收益 對(duì)嗎? 這個(gè)減免的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該在什么時(shí)候做?下月申報(bào)增值稅的時(shí)候?還是什么時(shí)候?
老師好,建筑行業(yè)的增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別是多少比較合理呢?
小規(guī)模納稅人甲公司舉辦藍(lán)球賽,收到乙公司贊助費(fèi)20000元,做其他業(yè)務(wù)收入可以嗎?借:預(yù)收賬款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅?甲公司給乙公司開(kāi)普票現(xiàn)代服務(wù)贊助費(fèi)!乙公司要求甲公司開(kāi)票,
老師好,建筑公司上月預(yù)交增值稅和附加稅,這月該怎么報(bào)稅怎么抵稅呢?具體該怎么操作呢?
老師好,商場(chǎng)這個(gè)月開(kāi)給我們一張今年的房租發(fā)票,怎么能做在6月份的賬里呢,具體該怎么處理呢?
為什么分公司的企業(yè)所得稅是25%
做內(nèi)賬算利潤(rùn)時(shí),還減營(yíng)業(yè)外支出不
因?yàn)閭€(gè)人原因,單位不能給我申報(bào)個(gè)稅和繳納保險(xiǎn),那工資給我現(xiàn)金可以嗎?這種算勞務(wù)報(bào)酬嗎?
已預(yù)付貨款或者費(fèi)用但又未收到發(fā)票也未入庫(kù),往來(lái)掛賬結(jié)平怎么處理呢
老師,請(qǐng)問(wèn)下公司場(chǎng)地是租賃的,那場(chǎng)地門(mén)口重新裝修的費(fèi)用怎么樣可以開(kāi)票給公司
所有資產(chǎn)的折舊或者攤銷(xiāo),會(huì)計(jì)上確認(rèn)年限是和法律上保護(hù)年限,按照最低年限嗎
沒(méi)有交增值稅,那要做附加稅的減免分錄嗎
你好,沒(méi)有交增值稅,附加稅就是免征的,附加稅免征了就 不需要做分錄的?
好的 謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝