你好,上傳到稅務(wù)局的呢

您好,老師 我方19年11月給對方開具了增值稅專票,對方一直未認證,今天來找我們說發(fā)票驗證平臺找不到這張發(fā)票,我查詢我們的開票系統(tǒng),屬正常開具并上傳,對方查詢發(fā)票也正確,可能是什么原因呢?
老師:我們平時用稅控系統(tǒng)開增值稅發(fā)票時,是當(dāng)時開完直接點“上傳”嗎?這個上傳是上傳到哪里?為什么有網(wǎng)絡(luò)還要金稅盤抄稅呢?
老師 我前兩天在稅務(wù)局自助機上領(lǐng)的稅務(wù)UK 然后拿回來開了一張票 然后顯示的版本低需要到稅務(wù)局窗口抄報稅 然后我拿著稅控盤去的稅務(wù)局 稅務(wù)局那個人說重新發(fā)行一下就沒事啦 但是她重新發(fā)行完給我清盤啦 我上面還有一張發(fā)票沒有上傳上去呢 然后點開那個發(fā)票也沒有上傳的按鈕 該怎么辦呢
老師好,上月給客戶開了一張增值稅專用發(fā)票,客戶退貨退款,但發(fā)票在我這忘了作廢,本月開具紅字發(fā)票時候發(fā)現(xiàn)對方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢?我點擊紅字想導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表,里面沒有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請指點下
我們作為購貨方給客戶開具紅字信息表,客戶給我們開紅字發(fā)票。這個過程報稅的時候,我們要匯總稅額然后做進項稅額轉(zhuǎn)出。 那我們作為銷貨方,跨月沖紅我們自己開具上月的有誤發(fā)票,這個過程也要上傳紅字信息表呀。這個上傳紅字信息表的過程,會對我們報稅時的增值稅有影響嗎?需要額外操作嗎?比如轉(zhuǎn)出什么稅額之類的。還是根本不會有影響呀
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
那為什么還要抄稅到金稅盤?
金稅盤不也是拿給稅務(wù)局看得嗎?
是抄稅確定有沒有離線的發(fā)票,上傳到網(wǎng)上
哦,意思是金稅盤儲存了我們所有開票信息,而稅務(wù)局只能看見我們上傳的信息,金稅盤類似U盤,你拿著U盤到稅務(wù)局進行比對復(fù)核,如果有離線開票要立即上傳,沒問題的話就直接報稅是吧?
嗯嗯,是可以這樣理解,
好的,謝謝老師
嗯嗯,不用客氣的噠撒