你好是的,這個您說是對的,
老師,我們是8月份開始建賬的,申報資產(chǎn)負債表時年初余額填0還是填8月份資產(chǎn)負債表的期末余額,期末余額填9月份的期末余額是嗎
財務(wù)報表中的資產(chǎn)負債表填6月末余額,如果六月份沒業(yè)務(wù)是不是填五月末的余額
財務(wù)報表里面的資產(chǎn)負債表期末余額是填管家婆里面資產(chǎn)負債表的12月數(shù)據(jù)嗎?那上年年末余額是填什么呢
你好老師,我現(xiàn)在在申報10至12月份兒的那個季報的財務(wù)報表,我就想問一下,期末余額是不是填12月份資產(chǎn)負債表的期末余額?9月末的期末余額的差額?
你好老師,請問二季度資產(chǎn)負債表的期末余額是填寫六月的資產(chǎn)負債表的期末余額嗎
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
其他應(yīng)付款余額能是負數(shù)嗎
你好這個是可以的,可以是負數(shù)
貨幣資金6月末能是負數(shù)嗎
不能這個不能是負數(shù)這個
老師為什么查明細是正數(shù)出表就是負數(shù)了
你這個銀行,現(xiàn)金,其他貨幣資金都是正數(shù)?
是的,都是正數(shù),因為1-3月份是別的公司上的帳,4月份交接給我們的,建賬套的時候按期末數(shù)錄上去時也是正數(shù)不知問題出在哪里
那你這個現(xiàn)在期末數(shù)科目余額表是不是正數(shù),?那這個報表選擇是6月么,重算么,
科目余額表是負數(shù)
是不是和我們交接有關(guān)系
給你科目余額表期末數(shù)是不是正數(shù),你做分錄之后期末為負數(shù)?
是的,給的交接表期末數(shù)是正數(shù)。我們做4到六月份的帳也是正數(shù),但是到了科目余額表他就是負數(shù)。
你截圖你這個6月科目余額表截圖
是不是賬上哪里出問題了
這是銀行帳6月份明細
期初銀行就是負數(shù)啊, 期初對應(yīng)上期那個發(fā)生額科目余額表呢,
那為什么明細賬上是正數(shù)呢
這該怎么調(diào)
你去看期末那個上期那個期末對應(yīng)那個發(fā)生額有沒有?
4-6都是負數(shù)2.3月沒數(shù)一月是正數(shù)
4-6都是負數(shù) ,4月截圖給我看下,你做和銀行流水回單是一樣么,期末數(shù)?你是不是做掉了?