同學(xué)你好,有什么問題嘛
您好 、現(xiàn)在申報季度所得稅、就填寫了利潤表和資產(chǎn)負債表,已申報成功了然后查詢的時候看到有所有權(quán)益變動表和現(xiàn)金流量表出來但是數(shù)據(jù)是沒有填寫的、這樣沒有問題吧?我見前面申報的時候的時候沒有沒有看到這兩個表格的?
企業(yè)所得稅季度在網(wǎng)上更正申報后、稅款沒有改變就是人數(shù)和資產(chǎn)總額改變了、再次提交申報、在涉稅查詢里買面查詢、所得稅后面的稅額是零呢
公司沒收入,但是法人以公司名義買了房,交房產(chǎn)稅,完了季度申報企業(yè)所得稅如何申報?需要把固定資產(chǎn)計提折舊的數(shù)額填到費用里面嗎?還是按照零申報就可以?
老師好,之前的賬上把年度補繳的所得稅分錄做成了 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 所以利潤表里面所得稅費用就有這個稅額,但是申報表里是沒有這個數(shù)據(jù)的,就導(dǎo)致了報表和申報表里的利潤總額不一致,我現(xiàn)在怎么調(diào)整
老師,我在填寫第三季度企業(yè)所得稅時,系統(tǒng)提示我從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額季初和季末銜接有誤,我查了發(fā)現(xiàn)是第一季度申報企業(yè)所得稅時,季初從業(yè)人數(shù)與2021年企業(yè)所得稅申報表第四季度季末數(shù)不一致,現(xiàn)在我能更正第一季度所得稅申報表嗎?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
企業(yè)所得稅季度在網(wǎng)上更正申報后、稅款沒有改變就是人數(shù)和資產(chǎn)總額改變了、再次提交申報、在涉稅查詢里買面查詢、所得稅后面的稅額是零呢
是不是所得稅更正申報后只要稅款沒有改變就沒有關(guān)系呢
還是我更正申報之后稅務(wù)局會退款、然后在重新交款呢
同學(xué),你好。已繳納稅款再更正申報是需要去稅務(wù)局進行操作的
可以我稅款已經(jīng)交了、這還要去稅務(wù)局干嘛呢
網(wǎng)上已經(jīng)更正申報了
同學(xué)你好,你們已經(jīng)在電子稅務(wù)局進行更正可以直接申請退稅了
申請退稅?
可是我更正后的所得稅稅款和更正前是沒有變化的啊