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老師,我們填報增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)稅額和報表自動帶出來的數(shù)字一樣,但是不含稅金額多了,我們之前沖紅了一張發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)該在表里哪里做調(diào)整呢

2021-07-09 19:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-10 05:58

您好,您的有沒有存根聯(lián)采集進去,把這個紅字發(fā)票手動填寫進去一下。

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您好,您的有沒有存根聯(lián)采集進去,把這個紅字發(fā)票手動填寫進去一下。
2021-07-10
您好 這樣填寫正確的 可能系統(tǒng)不能識別 只好去稅務(wù)大廳柜面申報
2023-07-04
自己填寫不了負數(shù) 你找你稅務(wù)局那邊的 那有可能你稅務(wù)局那邊會要求你修改之前的申報表
2024-06-03
你好!你看主表的金額有沒有減去
2023-06-09
合計銷售額超過30萬沒,沒有就不含稅銷售額填寫10欄就可以,
2021-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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