比如,你有一個(gè)低值易耗品,100 后面使用時(shí),90計(jì)入相關(guān)產(chǎn)品的成本 10%計(jì)入后面報(bào)廢時(shí)攤?cè)?/p>
甲企業(yè)低值易耗品采用實(shí)際成本法核算,低值易耗品發(fā)出采用分次攤銷法。2018年2月,生產(chǎn)車間領(lǐng)用工具40件,每件實(shí)際成本300元,該工具可以重復(fù)使用3個(gè)月,按規(guī)定分三次進(jìn)行攤銷,這批工具報(bào)廢時(shí),取得殘料收入800元,存入銀行。要求編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
老師 這句話是什么意思, 可以舉例嗎 看不懂呢, 對(duì)按相關(guān)規(guī)定應(yīng)作為低值易耗品核算的,先計(jì)入低值易耗品科目核算, 按九一攤銷法,90%入相關(guān)成本核算, 10%在該核低值易耗品報(bào)廢時(shí)予于以核銷,轉(zhuǎn)入相關(guān)成本。
目的】練習(xí)低值易耗品的核算?!举Y料】MY公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,低值易耗品收發(fā)采用實(shí)際成本計(jì)價(jià)進(jìn)行日常核算。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.9月1日,購(gòu)入低值易耗品一批,實(shí)際成本000元,增值稅稅額520元,通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。2.9月5日,生產(chǎn)車間領(lǐng)用該批低值易耗品。3.12月1日,該批低值易耗品報(bào)廢,取得殘料收入50元(含稅,開具增值稅普通發(fā)票)【要求】根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄(該批低值易耗品攤銷采用分次攤銷法)【答題】
目的】練習(xí)低值易耗品的核算?!举Y料】MY公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,低值易耗品收發(fā)采用實(shí)際成本計(jì)價(jià)進(jìn)行日常核算。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.9月1日,購(gòu)入低值易耗品一批,實(shí)際成本4000元,增值稅稅額520元,通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。2.9月5日,生產(chǎn)車間領(lǐng)用該批低值易耗品。3.12月1日,該批低值易耗品報(bào)廢,取得殘料收入150元(含稅,開具增值稅普通發(fā)票)【要求】根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄(該批低值易耗品攤銷采用分次攤銷法)【答題】
【責(zé)料】NY公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。低值易耗品收發(fā)采用受t計(jì)價(jià)進(jìn)打日常核算。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):會(huì)計(jì)分錄怎么寫?1、9月1日,購(gòu)入低值易耗品一批,實(shí)際成本4000元,增值稅稅額520元.通過網(wǎng)轉(zhuǎn)賬支付。2.9月5日,生產(chǎn)車間領(lǐng)用該批低值易托品。3、12月1日,該批低值易耗品報(bào)廢,取得殘料收人150元(含稅,開具增值稅普通發(fā)【要求】根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄(該批低值易耗品攤銷采用一次攤銷法)。
A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中 7欄資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi) 需要與A105080,本年折舊攤銷合計(jì)一致嗎
老師,請(qǐng)問我再申報(bào)個(gè)稅的時(shí)按上月申報(bào)的工資額填寫的,那本月新增的人員再怎么添加上?信息已采集
老師,餐飲企業(yè)匯算清繳缺成本票有什么辦法解決嗎?
公司支付員工因病死亡的賠償費(fèi)用,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,員工自己拿生育津貼,沒工資,公司交社保,這個(gè)津貼需要公司代個(gè)人申報(bào)嗎,分錄怎么做
老師您好!請(qǐng)問下從2024年開始,前面會(huì)計(jì)當(dāng)月工資都是計(jì)提上月工資,相當(dāng)于當(dāng)月工資沒有計(jì)提,像這種情況要怎么調(diào)賬,謝謝
老師,我想問新購(gòu)固定資產(chǎn),500萬以下一次性扣除……比如新買的機(jī)器人臂35萬,或者辦公電腦1萬,或者新買辦公桌椅1萬,是不是都可以一次性扣除?因?yàn)槎际切沦I,且單價(jià)在500萬以下,那這樣的話單位資產(chǎn)享受一次性扣除的就很多
@董老師,老師我把記賬憑證用裝訂機(jī)裝訂好了,然后您幫我做的報(bào)表需要裝訂起來嗎
老師你好,我們公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,A股東的股權(quán)00%轉(zhuǎn)給另外一個(gè)人,我們需要問的操作?
老師,我們公司名下的固定資產(chǎn)汽車,已折舊完了200萬,無殘值了。那這個(gè)車賣的時(shí)候,還是需要確認(rèn)收入嗎? 怎么做賬務(wù)處理
意思就是說 使用的時(shí)候 我只能做90成本 剩余10 等到報(bào)廢的時(shí)候才能做?
對(duì)的,就是這個(gè)意思的哈
那如果一直不報(bào)廢呢, 都不報(bào)廢我使用完了呢
一直不報(bào),就是10一直都在的,作為價(jià)值體現(xiàn)在賬上
使用完也就是報(bào)廢了啊 使用完沒有價(jià)值也就是報(bào)廢了