你好,這個只能是確認客戶不要發(fā)票,你再作為收入的 在申報的時候,作為未開票收入的
我們是貨代,收到國外代理匯款,但是對方不需要發(fā)票,我進行了未開票收入申報,有沒有問題?未開票收入后續(xù)要怎么處理呢?
老師,我們有好多是收款了還沒有開票,有的是預付款,這種要申報未開票收入嗎?如果客戶不要發(fā)票怎么處理
老師您好我想問一下電子稅務(wù)局一般納稅人申報增值稅,會有一列是未開票收入,比如我有一家客戶給我們公司公戶付款了,款項到賬了,但是客戶不要發(fā)票,這種屬于未開票收入嗎?不是款項到賬就是確認收入,什么時候才應(yīng)該確認收入呢
你好老師,我想問一下,做工程的,甲方預付款,需要我們開發(fā)票,可是貨還沒發(fā)走,預付款發(fā)票已開,款已收,我應(yīng)該計入收入嗎,如果記入收入,沒有成本,如果不記收入,發(fā)票已開,我該怎么辦?
老師,我們收到客戶的預付款,后面因為些原因沒有做了,這個要怎么處理,是要開發(fā)票嗎?
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔的水電物業(yè)裝修費還有推廣費,取得的進項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進項轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按公式計算不得抵扣的進項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運費,不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經(jīng)繳納消費稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會計憑證錄入同一張憑證可以錄入多項業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
印花稅計稅依據(jù)原則上是按照取得的進項,因為印花稅是一種合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進來了,有發(fā)票進來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實際工作當中很多人會按照實際勾選的去交,我也想按照實際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請問所有的講義都是上傳到哪里的?
現(xiàn)在是收款了,先不用申報未開票收入嗎
不用啊,因為你現(xiàn)在還不確定他要不要發(fā)票的啊
不是說只要有收入就要先申報未開票收入,后面開票了,在沖減嗎
但是你先申報了,然后客戶又要發(fā)票,你怎么處理啊
不是說要在申報表上沖減嗎?有收款不需要先申報嗎
你要考慮實際啊,客戶后面很可能退款的啊,那你工作量不是要增加了嗎