你好 可以的 需要交個(gè)稅

老師,公司對(duì)私人打款,可以用勞務(wù)費(fèi)嗎?怎么做賬?需要報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
對(duì)公銀行賬戶打款給個(gè)人的錢備注勞務(wù)費(fèi),這個(gè)人拿自己公司開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票來(lái),可以入賬嗎 這個(gè)人收款需要產(chǎn)生個(gè)稅嗎
老師,個(gè)人私戶能打?qū)~戶嗎?公司入股是不是可以不交企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅??
老師,請(qǐng)問(wèn)公司以勞務(wù)費(fèi)打款給個(gè)人,個(gè)人需要繳納所得稅嗎
老師我們公司是勞務(wù)派遣公司,我應(yīng)該怎么給員工申報(bào)個(gè)人所得稅以及收到對(duì)方公司打款過(guò)來(lái)怎么入賬做賬呢
老師,昨天的問(wèn)題需要問(wèn)一下,增值稅報(bào)表填寫(xiě)在未開(kāi)票收入那里了,會(huì)導(dǎo)致增值稅和所得稅收入不一致嗎? 我們?cè)谫~上需要體現(xiàn)780的銷項(xiàng)稅額,借方記到哪里呢
業(yè)務(wù)收購(gòu)小麥明細(xì)表會(huì)計(jì)要核對(duì)金額嗎有50筆呢
老師您好!應(yīng)交增值稅—出口退稅,貸方有余額,其實(shí)退稅款已經(jīng)收到了,應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,借方有余額,就是已經(jīng)退了的增值稅,我可以把這兩個(gè)科目一借一貸平了嗎
公司停員工的社保,怎么操作
人在江蘇上班,月工資1萬(wàn),個(gè)稅應(yīng)該多少? 然后有一個(gè)孩子,父親還在,母親不在了,老婆沒(méi)有用到減免,這樣這個(gè)人最后個(gè)稅可以減免多少? 最終這個(gè)人的個(gè)稅應(yīng)該交納多少?
燃燒機(jī)、空壓機(jī) 屬于環(huán)保設(shè)備嗎?
五金產(chǎn)品電線,電纜是不是選擇哪類開(kāi)票?
還有這兩道題,同一個(gè)答案,一道題里對(duì),一道題里就不對(duì)。
待攤費(fèi)用最長(zhǎng)能攤多少年?
你好老師,用 應(yīng)付賬款 暫估成本,用其他應(yīng)收款的借方余額沖部分應(yīng)付賬款,這個(gè)合并會(huì)計(jì)分款怎么寫(xiě)呢?


勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅是別人自己去交,我們公司不用代繳吧?
你好 給你開(kāi)發(fā)票 發(fā)票備注有支付企業(yè)代扣代繳的需要你們交
他們開(kāi)不了發(fā)票,那如果按照工資來(lái)發(fā)12000,發(fā)了3筆,每筆4000。按照每個(gè)月4000(例如6月份發(fā)4.5.6月)交,這個(gè)怎么做賬呢?謝謝
你好,一個(gè)月的一塊申報(bào)按一萬(wàn)二來(lái)申報(bào)在勞務(wù)報(bào)酬里面。
不能按照補(bǔ)發(fā)4,5月份的工資嗎?
我們公司還是得代為個(gè)稅申報(bào)嗎?
你好,那你得四月份五月份去申報(bào)修改申報(bào)表。
勞務(wù)費(fèi)必須是按月申報(bào)才可以扣除20%或者是一個(gè)月800,你補(bǔ)三個(gè)月的補(bǔ)在一塊兒,他一個(gè)月也就給你扣除20%。
修改申報(bào)表是要去報(bào)稅大廳嗎?請(qǐng)問(wèn)怎么修改?
你好,自然人電子稅務(wù)局里面更正申報(bào)就可以的。
的所屬期,然后找綜合所得申報(bào),找左邊的報(bào)表報(bào)送右邊的更正申報(bào),或者是作廢申報(bào)之前有交稅的話,會(huì)重復(fù)繳納第二次的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。