你好,印花稅應(yīng)納稅額=1800*0.0003*50%?
小規(guī)模納稅人印花稅計(jì)算問(wèn)題,2季度收入1800元,購(gòu)銷合同0.0003,減征50%優(yōu)惠。怎么計(jì)算?1800*50%*0.0003 ?1800*0.0003*50% ?
小規(guī)模納稅人印花稅計(jì)算問(wèn)題,2季度收入1800元,購(gòu)銷合同0.0003,減征50%優(yōu)惠。怎么計(jì)算?1800*50%*0.0003 ?1800*0.0003*50% ?
(1)公可銷善A產(chǎn)品50臺(tái),每臺(tái)單價(jià)為18000元,適用增值稅稅率為13%(2)公司采用除銷方式售出A產(chǎn)品20臺(tái),每臺(tái)單價(jià)為18000元,增值稅為)(3)公同與X公司簽燈一份銷售A產(chǎn)品10臺(tái)的合同,收取定金100016800元(4)公司交付10臺(tái)A產(chǎn)品給X公司,單價(jià)為1800元,適用增值稅稅率為13%余款收到存入銀行(5)公司銷售80套B產(chǎn)品給Y公司,單位售價(jià)為15000元,適用增值稅稅率為13%,公司收到Y(jié)公司簽發(fā)的一張不帶息銀行承兌匯票1356000元(6)支付廣告費(fèi)20萬(wàn)元(7)支付銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)辦公費(fèi)30000元(8)月末計(jì)算銷售機(jī)構(gòu)人員工資10萬(wàn)元。(9)公司與客戶簽訂的銷售合同金額為2640000元,按0.3‰繳納印花稅。10)結(jié)轉(zhuǎn)上述已售A產(chǎn)品80臺(tái)的成本906300元,B產(chǎn)品80套626400元。(1)公司將其發(fā)明專利以專利許可的方式授權(quán)其他公司使用,收取的專利使用費(fèi)為150000元,按國(guó)家的相關(guān)規(guī)定,這筆收入免征增值稅和所得稅
我看了財(cái)稅2022年10號(hào)文件,其中第一條說(shuō)的是小規(guī)模和小型微利企業(yè),印花稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加等可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征,那我是在計(jì)算時(shí)就乘上50%嗎?比如我增值稅3萬(wàn),城建稅是不是30000*5%*50%,假如我購(gòu)銷合同金額為10萬(wàn),那我印花稅是不是10萬(wàn)*0.0003*50%
老師您好,是不是2022年1.1到2024年12.31符合小微企業(yè)的一般納稅人有下面這幾項(xiàng)優(yōu)惠政策 1、增值稅減按50%減征資源稅、城建稅、房產(chǎn)稅、印花稅教育附加等; 2、在2021年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額 意思是說(shuō)增值稅正常按13%征收,但附加稅可以按增值稅額的一半來(lái)征收。而企業(yè)所得稅是減按利潤(rùn)總額的12.5%來(lái)算納稅所得額
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬(wàn),A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬(wàn),已實(shí)繳168萬(wàn);B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬(wàn)?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬(wàn),這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)23萬(wàn)。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
0.3是我應(yīng)該交的稅是吧?
你好,低于1元的稅款最終是免征的?
那也需要計(jì)提吧?然后轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。還是?
你好,不需要繳納了也就不需要計(jì)提? 的