你好,你看下能填寫進去嗎?這個一般很少能填寫進去的。
上個月提供建筑服務在異地稅務局預繳了增值稅、附加稅、印花稅和企業(yè)所得稅,印花稅預繳金額在什么地方填寫?我在印花稅申報表中的“本期已繳稅額”添了預繳金額后提示“購銷合同的本期已繳稅額合計不能大于征收項目的實際預繳余額”這樣一段話,不知道是哪里出了問題
請問建筑業(yè)工會經(jīng)費申報表中的本期已繳稅(費)額,填寫是在項目所在地預繳的金額嗎?
我們是建筑企業(yè),在項目所在地已預繳了工會經(jīng)費,回到企業(yè)注冊地,可以將這一塊預繳的工會經(jīng)費扣除掉再交嗎?
請問,建筑業(yè)預繳增值稅,上月在項目地預繳了,本月申報時,在增值稅附表四中,有記錄,我就把數(shù)填在總表里,申報了,表四里的本期實際抵減稅額我用自己填嗎?
請問填建筑業(yè)夸區(qū)域涉稅事項報驗登記表,跨區(qū)域經(jīng)營地址是填項目所在地,在項目所在地預繳嗎?
老師,您好!我已經(jīng)在個稅里面更正了,為何它一直顯示更正,這個還要在哪里提交嗎?
這個啥意思老師啊。為啥交款失敗
老師好,如果上一家公司因為資金緊張還沒有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個體工商戶改查賬征收后,成本票沒有怎么報?如果現(xiàn)在補,還能補以前年度的發(fā)票(開票時間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補,稅局會強制事后核定嗎,會核定多少。
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務讓補2023年到現(xiàn)在的預收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務說的會不會重復繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務設置科目是應交稅費-教育附加,按理說不是應交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
@董老師你好,提問的
持有待售的喪失控制權的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時候又用應收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目
可以填,那我是填寫還是不填寫,
我上次申報填了
你能填寫進去的話可以填寫的。如果不能填寫的話,你只需要交多少填寫多少就可以啊,之前交納的就不用再填寫在計稅依據(jù)了。
但是我填進去顯示已繳金額大于預繳金額,但是我已繳是按照完稅證明金額填的,這是什么原因
你好,你當時是根據(jù)什么來做的?根據(jù)什么來交的?
之前本期已繳稅(費)額也是按照項目地預繳的金額填寫的
那我這次如果不填寫,會不會有什么影響
你好,稅率是不是不一樣?你直接零申報就可以了,如果不需要補交的話。