你好,可以抵扣,但是你促銷出去的時候需要交增值稅的。

老師,銷售部門促銷活動中購進的用于派發(fā)給客戶的糧油產(chǎn)品可以做入業(yè)務(wù)宣傳費嗎?
老師,公司進來一批桃子用于給客戶用作銷售促銷費用,可以抵扣嗎?
老師,子公司從母公司進一批酒,送給客戶,請問是應(yīng)該視同銷售確認收入,還是應(yīng)該算做銷售費用
公司進一批貨銷售給客戶,進項稅不夠抵扣的,能用另一筆業(yè)務(wù)的進項抵扣嗎?
老師 您好 我公司是一般納稅人,公司進一批酒用于銷售招待客戶 進項可以抵扣嗎 金額挺大 票面金額6萬多
你好,老師,每月底打印的銀行對帳單可以用網(wǎng)銀上打印的電子對賬單嗎
老師您看一下 1.個體戶是不是不用申報呀 2.這樣是不是經(jīng)營所得就已經(jīng)申報了
老師做9月份賬,發(fā)8月份工資,計提9月份的工資,計提9月份工資10月份申報個稅是吧?
老師,之前有拍短劇的來我們公司租拍攝道具,之前我們公司買道具花了五萬多,現(xiàn)在這個劇組以個人名義又補償給我們公司兩萬,如果他們不要票的話,我們做無票收入就可以了吧?如果要票的話就得把錢退回去,讓他們公對公這么轉(zhuǎn),對么
你好老師,貿(mào)易企業(yè),人工工資一部分直接入主營業(yè)務(wù)成本嗎 ?員工工資還有一部分入管理費用 。產(chǎn)生的電費可以入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
某集成電路企業(yè)2024年初決議全年投入2000萬元進行2個項目研發(fā),分別為R001和 RO02。其中R001由企業(yè)自主研發(fā),當年研發(fā)項目尚未完成,發(fā)生的1400萬元費用 化支出;R002委托境外非關(guān)聯(lián)方丙企業(yè)研發(fā),簽訂技術(shù)委托開發(fā)合同,支付600萬 元,當年9月研發(fā)項目已經(jīng)完工,符合資本化的條件,攤銷年限為10年,當年會計攤 銷的金額為20萬元。則該企業(yè)當年可在企業(yè)所得稅前加計扣除的研究開發(fā)費用支出為 A1680 B1699.2 C1702 D2256
老師,想問核算會計轉(zhuǎn)財務(wù)BP有前途嗎
老師,我單位有個員工上個月退休了,自己成立一個個體戶,我單位把一些業(yè)務(wù)包給他了,也就是服務(wù)外包了,外包的業(yè)務(wù)就是給鋼廠的爐子投料。這樣對于我公司有沒有稅務(wù)風(fēng)險?因為這個員工以前是我單位的
請問,銀行的短信服務(wù)費,網(wǎng)銀年費,結(jié)算卡費計入什么科目
老師,新的企業(yè)所得稅申報表,職工新酬和實際支付職工薪酬那里填的是是什么數(shù)值?
我用這些送客戶的,應(yīng)該怎么做賬,做分錄,報稅,開來的是免稅的普票
借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款。
借銷售費用貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。帶13%未開具發(fā)票或銷售貨物一欄里面填寫。
那我進來的票只能抵10%,是吧?
只能抵扣9%,你們銷售出去也是9%。
???那為什么要在13%的欄里調(diào)報稅呢?這個是作銷售費用的招待費吧?匯算清繳還需要調(diào)整的,對吧?我想弄弄清楚,麻煩老師啦
9%銷售貨物一欄,剛才打錯了。