你好,查賬話,不一樣,根據(jù)你利潤表上面本年累計數(shù)填寫
季度報表 利潤表中營業(yè)收入和營業(yè)成本,是填季度的數(shù)據(jù)嗎? 我填了季度數(shù)據(jù),再申報季度企業(yè)所得稅時,提示填寫的本年累計數(shù)據(jù)。政策風險提示數(shù)據(jù)不一致
老師,企業(yè)所得稅申報不是按照利潤表上面的營業(yè)收入數(shù)據(jù)填寫嗎?如果利潤表跟增值稅累計數(shù)據(jù)不一致時按哪個填寫
第二季度利潤表利潤總額為虧損,但是里面有很多白條,我可以申報預交所得稅時不按照利潤表數(shù)據(jù)填寫,而按照編一個有利潤的數(shù)據(jù)填寫預交企業(yè)所得稅嗎
第四季度利潤表,和年度利潤表數(shù)據(jù)一張嗎,就是申報所得稅時候要填寫營業(yè)收入,成本和利潤(報表是本年累計的),但這不是季度申報嗎?而且在申報所得稅之前要提交財務報表,這個利潤表和所得稅營業(yè)收入,成本,利潤總額得對應,就是我不明白這個季度利潤表都按照本年累計填寫嗎
老師,填寫 企業(yè)所得稅季報 營業(yè)收入 營業(yè)成本 就按照3月份的利潤表 本年累計數(shù)填寫是嗎?
老師您好,一個新公司8月稅務登記,那增值稅季報的時候是報7-9月的,對吧
老師我們這邊有應屆畢業(yè)生,想保留應屆生資格,不想買社保的,那是簽實習生協(xié)議嗎?這個只是跟她個人簽就行了,還要跟學校也簽嗎?
老師,現(xiàn)在所有外貿(mào)平臺數(shù)據(jù)都要開票,我們找供應商開普票他們都要多收我四個點,這個有好的解決辦法嗎?
我們和甲方合同簽的是甲方公司名稱 但他們付款賬戶是公證處 這種付款名稱與合同 發(fā)票不一致的 還需要什么補充資料嗎
一般納稅人廢業(yè)稅務,有固定資產(chǎn)攤銷完了,影響廢業(yè)么
23年的時候因為21年發(fā)票問題被稽查局罰款補稅了 請問通知書稅務局能下載碼
老師,老板也是公司法人,他以個人名義向農(nóng)行借款191萬,用于支付公司的勞務分包工程款,貸款直接匯入勞務分包商賬戶,記賬為,借:應付賬款,貸:其他應收款-老板,公司到時候把191萬還給老板即可,但是利息支出怎么辦呢?能入賬稅前扣除嗎?
合伙企業(yè)的合伙律師第二季度退出合伙做普通律師,第三季度開始正常申報綜合薪資所得,那明年的匯算清繳時這個已退伙的合伙人如何計算每月標準抵減額?
跟公司經(jīng)營無關的進項專票做哪個科目
企業(yè)收到物業(yè)公司開的水費專用發(fā)票,項目名稱是:水冰雪*水費 可以用嗎
老師,我想知道為什么不一樣
有固定資產(chǎn)處置,那就不一樣,你做固定資產(chǎn)清理,增值稅申報填寫附表1 ,
為什么我們這里不一樣的按照增值稅累計數(shù)字申報
你是查賬么,查賬,你們稅局要求一致,那你去改下賬, 固定資產(chǎn)清理改為其他業(yè)務收入
老師,是申報,不是查賬,我們是虧本
。。。。。我說是營業(yè)收入,指的你你企業(yè)所得稅申報查賬這個一欄,取得你賬上營業(yè)收入,你稅局要求你們一一致,你去查賬,看你是不是我說這個固定資產(chǎn),是的,那你去改下賬, 固定資產(chǎn)清理改為其他業(yè)務收入