您好 應(yīng)該計(jì)提 這樣處理正確的
老師您好:繳納和計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄是:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做啊?
老師,計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要計(jì)提嗎,分錄是不是借:管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)
工會(huì)分錄 計(jì)提 管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 余額在借方是發(fā)生得費(fèi)用嗎
計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄是,借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)?
問一下企業(yè)歇業(yè)了。折舊正常提。匯算清繳的時(shí)候,怎么做?
我司是成立了護(hù)理站公司,從事醫(yī)療服務(wù),護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù),我們現(xiàn)在沒有收入,只有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和護(hù)士的工資,請(qǐng)問這兩個(gè)人的工資怎么記賬呢
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實(shí)際發(fā)生額,分別填那個(gè)數(shù)啊,獎(jiǎng)金需要填進(jìn)去嗎?
請(qǐng)問老師,要補(bǔ)計(jì)一下以前老板借公司的款,是借:其他應(yīng)收款 貸 以前年度損益調(diào)整嗎
老師賬戶綁定稅務(wù)怎么綁定
我今年發(fā)了88295的工資,實(shí)際是去年的,但是去年沒有計(jì)提這部分工資,我想?yún)R算的時(shí)候用這部分工資,我怎么做補(bǔ)提的分錄? 是做到今年嗎? 那我還需要修改去年的報(bào)表嗎還是直接匯算調(diào)增就可以了?
請(qǐng)問,社保和公積金,公司錢暫時(shí)沒到賬,到25號(hào)還沒報(bào)有什么影響呢?謝謝
廣告位租金計(jì)入什么費(fèi)用科目
單位在并賬呢時(shí)候把在建工程并入了預(yù)算會(huì)計(jì)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)。導(dǎo)致項(xiàng)目支出累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)多了1.35億,寫筆該如何消賬,分錄怎么做?附件要附哪些?有些項(xiàng)目已經(jīng)做了決算入了固定資產(chǎn),但項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)還有數(shù)據(jù),怎么處理,分錄又該如何做
請(qǐng)問下年底計(jì)提的年終獎(jiǎng)只發(fā)了一部分,現(xiàn)在要將沒有發(fā)的部分沖掉嗎?