你好,開的普通發(fā)票的話,在第11欄里面填寫。
老師,您好!個(gè)體戶申報(bào)未達(dá)起征點(diǎn)銷售額是含稅金額還是不含稅金額
個(gè)體工商戶申報(bào)增值稅,未達(dá)起征點(diǎn)銷售額是含稅金額還是不含稅的金額那
個(gè)體戶申報(bào)增值稅,發(fā)票金額15000,是不是只要在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額一攔填寫不含稅銷售額
增值稅小規(guī)模申報(bào)增值稅時(shí),未達(dá)起征點(diǎn)銷售額填開票總額還是不含增值稅的金額?
老師,現(xiàn)在個(gè)體工商戶是免稅,在填申報(bào)表時(shí)未達(dá)起征點(diǎn)銷售額那欄是直接填銷售額還是要換算成不含稅銷售額?
假設(shè)個(gè)人每月工資收入10000元,扣除專項(xiàng)附加后不用繳稅?,F(xiàn)在有個(gè)急事對(duì)方要求提供個(gè)人收入的完稅證明。個(gè)很所得稅app只能反應(yīng)繳納的稅款。那這10000元每月的工資收入怎么體現(xiàn)
假設(shè)個(gè)人每月工資收入10000元,扣除專項(xiàng)附加后不用繳稅?,F(xiàn)在有個(gè)急事對(duì)方要求提供個(gè)人收入的完稅證明。那這1000元每月的工資收入怎么體現(xiàn)
個(gè)人收入的完稅證明怎么開
老師,從龍崗跨區(qū)遷移地址到龍華區(qū),變更退稅稅務(wù)機(jī)關(guān)需要結(jié)清之前的未退稅嗎,未提交過(guò)出口退稅的
新電子稅局可以更正往期的報(bào)表嗎?
本月處置車輛,是不是原值減處置的金額等于賬面價(jià)值,對(duì)應(yīng)影響資產(chǎn)總額
老師,25年的繼續(xù)教育從哪里登陸呀
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得去年錯(cuò)誤可以更正嗎?還是只需要更正年度匯算就行?現(xiàn)在更正逾期嗎?
老師來(lái)貨的發(fā)票是牛皮紙,我可以按我們的名字入庫(kù)開票嗎,比如???/p>
測(cè)繪行業(yè)賬務(wù)難嗎?是服務(wù)業(yè)嗎?
是開的普票,如果開的專票怎么填寫呢
開的普票在第11欄里面填寫 開的專票,在第一欄和第二欄里面填寫。
我是自己開的打印店,稅率是1%,第一欄和第二攔是3%的稅率啊
你好,減免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額和減免表里面填寫。
要填寫圖片中的哪個(gè)表呢
第一個(gè)表里面有一個(gè)18欄應(yīng)納稅減征額, 最后一個(gè)表減免項(xiàng)目里面的本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額。
之前沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)序號(hào)1和下面的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),這個(gè)要申報(bào)嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表需要填寫,然后財(cái)產(chǎn)和行為稅的那些,你看你稅務(wù)局的要求,沒(méi)有的可以不用。
我點(diǎn)開當(dāng)期未申報(bào)查詢,已經(jīng)沒(méi)有要申報(bào)的了,序號(hào)1和財(cái)務(wù)報(bào)表還要申報(bào)嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表必須申報(bào)的,你說(shuō)的序號(hào)一的,這個(gè)問(wèn)下,稅務(wù)局那邊需要申報(bào)吧。
但是當(dāng)期未申報(bào)里面已經(jīng)沒(méi)有了,還要申報(bào)嗎
你好,需要的 看一下你的財(cái)務(wù)報(bào)表,截止日期是7月15號(hào)。