借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 車輛購(gòu)置稅也是計(jì)入固定資產(chǎn)的 保險(xiǎn)和車船稅計(jì)入管理費(fèi)用和稅金及附加
上個(gè)月公司車輛購(gòu)買保險(xiǎn),收到了發(fā)票。做轉(zhuǎn)賬憑證,分別做了。進(jìn)項(xiàng)稅額 和車船稅。結(jié)果發(fā)現(xiàn)同事又額外做了計(jì)提車船稅的憑證。借:稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)。導(dǎo)致稅額多了480。 這個(gè)月要調(diào)整的話怎么調(diào)
公司購(gòu)買了一輛車,價(jià)值6萬(wàn),給開(kāi)進(jìn)來(lái)了進(jìn)項(xiàng)票,如何記這個(gè)憑證?公司交了車輛購(gòu)置稅和車險(xiǎn)(包括交強(qiáng)險(xiǎn)和第三者險(xiǎn)),這個(gè)憑證怎么記?還有車船稅的憑證怎么記
你好,老師,我公司是個(gè)物流公司,然后有個(gè)人委托我司給他買車,賬務(wù)處理如下:收到個(gè)人的車錢,記預(yù)收賬款。然后買完車,記固定資產(chǎn),預(yù)付賬款,另外車輛購(gòu)置稅,單獨(dú)記應(yīng)交稅費(fèi)。之后我司物流開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票,把買固定資產(chǎn)的那部分進(jìn)項(xiàng)稅給抵扣了?,F(xiàn)在車已經(jīng)給了個(gè)人,但賬面上還掛著預(yù)收賬款,應(yīng)交稅費(fèi),和固定資產(chǎn)。請(qǐng)問(wèn)這樣處理,對(duì)嗎?如果不對(duì),應(yīng)該怎么記賬合適?
老師好!我公司一般納稅人,六月份做的稅務(wù)登記,現(xiàn)在公司買了輕卡車,1-這個(gè)新買的輕卡需要繳納印花稅嘛?2-我把新車和車購(gòu)稅放一起做了固定資產(chǎn),那么他的印花稅要怎么繳納?3,還有車船稅,4,還有別的舊車,買了交強(qiáng)險(xiǎn)和三者險(xiǎn)要不要繳納。新手,麻煩老師講仔細(xì)點(diǎn),印花稅法很多看不懂謝謝老師
一家一般納稅人汽車店賣車給客戶,但是這個(gè)車是4s店賺車價(jià),比如客戶給汽車店對(duì)公賬戶打一筆車款45萬(wàn),汽車店要返給4s店35萬(wàn),交車輛購(gòu)置稅1萬(wàn),保險(xiǎn)公司2萬(wàn),還要返給介紹買車人的提點(diǎn)費(fèi)1萬(wàn),公戶剩下6萬(wàn),還會(huì)收到客戶分期返點(diǎn)的收入1萬(wàn),增值稅按多少收入這個(gè)怎么納稅申報(bào)呀,4s店直接給客戶開(kāi)票有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?這所有的過(guò)程怎么賬務(wù)處理呀
你好,我今天去面試,然后那個(gè)老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬(wàn)五,一次一萬(wàn)六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒(méi)有任何的收益,我沒(méi)盈利一分錢,這樣算違法嗎,因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)也是腦子糊涂了,沒(méi)想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
老師,資料一的營(yíng)業(yè)凈利率和利潤(rùn)留存率怎么算
老師,資料一的營(yíng)業(yè)凈利率和利潤(rùn)留存率怎么算
老師您好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在注冊(cè)資本實(shí)繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說(shuō),拼多多是一個(gè)主體,天貓和京東一個(gè)主體,同一個(gè)法人,這樣會(huì)有影響嗎?
本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,未分配利潤(rùn)是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對(duì)
@董老師,晚上好,提問(wèn)的
怎么建賬?怎么做工商年報(bào)?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢(shì)怎么樣?該不該離職?
車輛購(gòu)置稅 交了4868元憑證如何記呢? 保險(xiǎn)憑證: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款? 車船稅交了301的憑證應(yīng)該怎么記? 請(qǐng)老師分別說(shuō)具體點(diǎn)吧 不懂
車輛購(gòu)置稅 ,借:固定資產(chǎn) 4868,貸:銀行存款 保險(xiǎn),借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 車船稅,借:稅金及附加,貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)客戶提前給我們轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的貨款,憑證怎么記呢?比如5月10日提前轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)了10萬(wàn)貨款,5月20日給客戶開(kāi)了專票,這個(gè)憑證怎么記呢?是預(yù)付賬款還是預(yù)收賬款呢
這個(gè)是計(jì)入預(yù)收賬款的
那我之前有幾筆預(yù)收賬款的憑證都寫(xiě)成預(yù)付賬款了,已經(jīng)生成報(bào)表了,可以直接改憑證嗎
要的,要調(diào)整科目的