借:銀行存款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(紅字)

請(qǐng)問,銀行結(jié)息收入分錄是,借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸銀行存款嗎?
老師,銀行結(jié)息的分錄 是 借 銀行存款 200 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -200(紅字) 是這樣嗎
銀行結(jié)息 分錄如下對(duì)嗎? 借銀行存款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用
老師好!請(qǐng)問收銀行利息 分錄是借銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用_利息,對(duì)嗎?
請(qǐng)問銀行結(jié)息收入 是不是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款呢?
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收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問要怎么做沖銷
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老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
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老師,這樣做 科目匯總表不平衡的
肯定是平的,財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字的
老師,我看錯(cuò)了,不好意思 為什么剛開始我做借銀行存款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用 科目匯總表平衡,資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)不平衡?
可能是你軟件取數(shù)的問題,所以一般我這么做
那現(xiàn)在財(cái)務(wù)費(fèi)用的借方余額為-509.82 貸方余額為0 月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤如何做分錄?
借:本年利潤(負(fù)數(shù))貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用(負(fù)數(shù))
好的,謝謝老師
不客氣,如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng)