你好 業(yè)務(wù)是一樣的嗎
銷售豬肉開的免稅發(fā)票,有的開1%的發(fā)票,是分別核算申報增值稅嗎?
購買雞肉豬肉 不同的銷售方開具的發(fā)票 有1% 還有9% 這個稅率正確嗎?
老師你好,我們公司是一般納稅人,豬肉銷售,開的普票是免稅發(fā)票,但是現(xiàn)在有的客戶要求我們開專票,那專票還能免稅增值稅嗎
銷售豬肉開的票,是免稅還是1%?
老師,我們公司銷售和采購豬肉,開的都是普通發(fā)票免稅的,那我增值稅不用繳納了嗎?
我去年計提應(yīng)收賬款的1%的壞賬準(zhǔn)備,今年那筆應(yīng)收賬款全額收回了 我應(yīng)該怎么做分錄 銷掉這比壞賬準(zhǔn)備的信用減值準(zhǔn)備呢
勞務(wù)報酬1000塊錢,個稅是多少?
現(xiàn)在公司招退伍的軍人有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
退休的養(yǎng)老金怎么算的?每年上漲的金額怎么算
簽勞務(wù)合同每個月萬八千左右的工資,需要去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?這種能長期簽嗎?
老師,這個票開的對吧
老師表格50-5+50怎么輸入函數(shù)
老師這個發(fā)票開的對嗎
老師。我們我有個個體,核定定期定額征收,4月和5月誤開了兩張專票,本來開普票的,開錯了,會被取消核定征收嗎
你好老說我,我一個同事離職了,然后老板另外一個公司有項目,需要他短暫干一段時間,是按全職給她報工資還是按勞務(wù)費(fèi)申報
另外開的是普票嗎 季度收入超45萬嗎?
是一樣的,開的普票,超過45萬了
小于起征點季度小于45萬: 全部銷售額可以放到(如涉及專票,這里不含專票銷售額哦)填寫主表10欄(或11欄),對應(yīng)的稅額填寫到19和20欄(21欄),增值稅減免明細(xì)表無需填寫,空保存就可以。 也可免稅部分放在12行?并填寫《增值稅減免表》中免稅部分選取代碼,1%部分寫在10欄(或11欄) ?專票填寫上面1欄(或4欄),及對應(yīng)的2欄(5欄) 10欄是公司?11欄一般是個體
時間差 稍等是一樣的,開的普票,超過45萬了
什么?一個季度開了1百多萬,已經(jīng)超過45萬免稅
是一樣的,開的普票,超過45萬了 要都是符合財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于免征部分鮮活肉蛋產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)增值稅政策的通知(財稅〔2012〕75號) 可以都寫在12行?并填寫《增值稅減免表》中免稅部分選取代碼 《增值稅減免表》填寫方式 有免稅項目,減免稅明細(xì)表填報如下:在表中第二部分免稅項目中填寫,先選擇減免稅性質(zhì)代碼及名稱:第1列填寫的是票面金額(如符合免稅但已開征稅普票,或未開具發(fā)票,本列是填寫價稅合計值);第2列有差額扣除的填寫,不涉及不填寫;第4列無需填寫;第5列填寫免稅額(一般納稅人無需填寫)。注:如果是出口免稅業(yè)務(wù),只填寫對應(yīng)欄次的第1列哦。
前面是說的這個問題稍等 因為發(fā)的和接受問題有時間差了 我回答的是前一個問題了
意思就是開具1%的發(fā)票季度超過45萬就需要交稅,開的免稅的就填免稅處。對吧?
不是的 你要都是符合政策是免稅的 也是可以免得 主要看您的業(yè)務(wù)情況
噢,意思只要符合,都可以免稅?
這個是我前面說的不明確了 不好意思 這個需要后期換票 之前疫情雖然開了先例 要是不能換 還是不可以免得 這個帶稅率想免稅 涉及比對 要和稅局溝通下
這個建議問好稅局和客戶情況再做申報
我剛才和我們專管員溝通了下 這個要是換不了票 換不成免稅的 可能就得交稅了 您和您稅管員溝通確認(rèn)下
噢,銷售豬肉票應(yīng)該都是開免稅的,,只是因為開具了稅率發(fā)票并且也超過季度45萬政策優(yōu)惠,可能就要交稅,就是不太清楚才請教你們 ,確定看看
你好 按非疫情時候情況 這樣情況要先交稅 之后換票后 抵稅或退稅 要是不換就不免了 但是是因為疫情時候確實有先報后改票的情況 為了您不麻煩 不多繳稅 還是和您稅局確認(rèn)下 主要看稅局愿不愿麻煩他們自己 最好您是和稅局大廳確認(rèn)好在申報 開錯稅率一般有兩種填寫方式,具體采用哪種以稅局要求為準(zhǔn): 第一種:本季度按錯誤稅率申報、下季度先開紅票再開藍(lán)字發(fā)票調(diào)整,加上當(dāng)季度的其他銷售按抵消以后的申報就可以; 第二種:本季度按照正確稅率申報,那么次季度還要照常開具紅票和藍(lán)字發(fā)票,但是開具這兩張發(fā)票會影響次季第正常業(yè)務(wù)的申報。
稅率開錯了 這個稅局處理方式就看稅局了 解釋權(quán)在稅局