你好,借:管理費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認了收入,報關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進項稅和銷項稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購置稅都要在電子稅務(wù)局單獨申報嗎
請問有成本費用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?
不影響庫存現(xiàn)金嗎?
不影響呀,你這個只是申報那個地方填錯了而已,你實際上又沒有多給或少給錢。
對啊,那調(diào)完還結(jié)轉(zhuǎn)嗎
都是損益類的正常結(jié)轉(zhuǎn)就行了
還像已結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤又錯了
怎么會呢,一借一貸抵消了
但是我的管理費用不能結(jié)轉(zhuǎn),已結(jié)轉(zhuǎn),我的本年利潤就對不上了
同學(xué),一增一減抵消了,你本年利潤又不會增加也沒有減少,金額不變啊
問題是我賬本上的本年利潤比利潤邊上的多一毛錢,我賬本上的主營業(yè)務(wù)比利潤表上的上一毛,我真的不知道怎么做了,請老師詳細說一下。
同學(xué),我已經(jīng)說的很詳細了,借:管理費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入,借貸都是轉(zhuǎn)入本年利潤抵消了啊
我增值稅申報表上填的和利潤表一樣。多填了一毛錢。
這樣,管理費用會增加一毛錢啊,我管理費用沒有填錯
但是你這個主營業(yè)務(wù)收入確實是你個人原因主動填手動填錯了呀,所以說這個你收入那里肯定得增加一分錢,然后由于是個人填錯的問題,所以管理費用就增加一分
如果你要是不想影響你的利潤表的話,那你可以做其他應(yīng)收款,到時候自己從銀行存款轉(zhuǎn)一分進去。