你好,銷售成本對應(yīng)銷售收入。有銷售收入了,就結(jié)轉(zhuǎn)收入對應(yīng)的成本。
那我有當月的出庫明細表總額, 用這個數(shù)去結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本就可以嗎? 例如 2月總共出庫50W的貨, 結(jié)轉(zhuǎn)的時候: 借 主營業(yè)務(wù)成本 50 貸庫存商品 50 對嗎老師?
老師:我假如5月入庫庫存商品10萬,出庫了5萬,這個月銷售成本只結(jié)轉(zhuǎn)這5萬的成本嗎?例如:老師看附圖這樣的對嗎?
這個月我開出去發(fā)票10萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本5萬,但是進項票沒有開過來,那么我結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存商品就會成為負數(shù),這樣可以嗎,不合理吧
老師,我是一般納稅人商貿(mào)公司,例如,我本月購進10萬貨物,取得專用發(fā)票,全部入庫,當月銷售5萬, 問題1、月底結(jié)轉(zhuǎn)成本是結(jié)轉(zhuǎn)我銷售的5萬成本對嗎老師? 問題2、我當月購進10萬是我的成本嗎?還是銷售結(jié)轉(zhuǎn)的5萬才是我當月的成本
老師,以前結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品現(xiàn)在還想再往里加點成本,可以嗎?比如說產(chǎn)品是20萬,還要再加5萬的成本,只不過20萬早就結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品了
招待費的進項稅抵扣了 本季度做進項轉(zhuǎn)出 本季度能不能多勾選進項票把轉(zhuǎn)出部分填平
老師 發(fā)票名稱開管道修復屬于建筑勞務(wù)嗎
收到員工交來的8月伙食費個人部分。分錄。借:銀行存款。貸:其他應(yīng)付款-伙食費個人部分。 向外支付的時候借:其他應(yīng)付款-伙食費個人部分 管理費用-福利費-伙食補貼單位 貸:銀行存款。 以上對嗎。還是其他方式
老師,我們25.9月新開戶的醫(yī)保賬戶,增人了,但是公司賬上沒錢。我是9月份先把醫(yī)保保險申報了,不繳費?還是等到下個月一起申報繳費?哪個比較好點?9月不申報社保會有專管員處罰嗎?
老師 烘焙店買的面粉 雞蛋 進啥科目?怎么做分錄
老師,給企業(yè)代賬,企業(yè)沒有業(yè)務(wù)每月0申報,但有收到開具的一些餐飲票,應(yīng)該入賬嗎
老師之前會計加稅合計一起入賬了,我應(yīng)該怎么做呢?
你好,請問這種發(fā)票指哪些范圍?
老師 烘焙店 買的工具類進哪個科目?
商貿(mào)類的公司 庫存這兒有什么需要注意的
那有點明白了,我附件做對了