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老師請問這個教育附加的減免稅,做分錄的時候需要確認完,再計入到營業(yè)外收入嗎。還是直接忽略只確認城建稅就行了?這個的處理有沒有相關(guān)文件要求

老師請問這個教育附加的減免稅,做分錄的時候需要確認完,再計入到營業(yè)外收入嗎。還是直接忽略只確認城建稅就行了?這個的處理有沒有相關(guān)文件要求
2021-07-07 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-07 14:37

你好這個沒有文件,這個規(guī)定必須咋做,增值稅有問題,附加稅沒有,實務(wù)中是咋做都可以,你自己選擇,對應(yīng)交稅影響是一樣的,

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快賬用戶4679 追問 2021-07-07 14:38

可是如果計入到營業(yè)外收入的話,不是就該對所得稅有所影響了嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-07 14:48

你這個之前做稅金及附加,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費,貸營業(yè)外收入,影響是一樣,相互抵減了

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你好這個沒有文件,這個規(guī)定必須咋做,增值稅有問題,附加稅沒有,實務(wù)中是咋做都可以,你自己選擇,對應(yīng)交稅影響是一樣的,
2021-07-07
你只需要計提個城建稅減半的就可以,當剩下的那一部分你轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入或是紅沖計提都行。
2023-07-12
直接紅字把多計提的沖銷了就行
2021-07-13
同學(xué),你好,小規(guī)模只有一個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目,不需要再劃分正同的三級科目了,這兩個對沖了吧,以后別用了。
2021-01-15
公司購買稅控設(shè)備,借管理費用,貸銀行存款或庫存現(xiàn)金,然后怎么做這個沖減增值稅,是借應(yīng)交稅費減免稅款,貸管理費用,但是這筆分錄是不是需要再報稅期減免了這筆費用后再做這個分錄呢? 是的,您的理解是正確的。 假如小規(guī)模季度本身不超30萬不用交增值稅,那么這個稅控盤的費用就永遠都不能減免了嗎? 對,沒有就不能抵減了
2020-09-17
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