您好 計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就好了
公司開(kāi)通Boss直聘賬號(hào)用于招人,這里面涉及到的一些費(fèi)用記錄什么會(huì)計(jì)科目
公司主要做開(kāi)采類(lèi)的,現(xiàn)在主要工作是礦區(qū)的一些基礎(chǔ)建設(shè),比如修壩堤,栽樹(shù)達(dá)到環(huán)保的要求,現(xiàn)在這些費(fèi)用以及基建組人員工資應(yīng)該掛到什么科目里面
(三)丙公司會(huì)計(jì)人員在1月份記賬時(shí),遇到以下業(yè)務(wù),請(qǐng)你代為處理: 1、1月2日,生產(chǎn)部領(lǐng)用原材料5噸,單價(jià)1000元,用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品。請(qǐng)寫(xiě)出: (1)對(duì)應(yīng)的憑證(寫(xiě)明二級(jí)科目)。(2)該憑證類(lèi)別為什么? (3)借方科目及貸方科目分別涉及哪些輔助核算類(lèi)型? 2、1月5日人事部周敏出差回來(lái)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)6000元。請(qǐng)寫(xiě)出:(1)對(duì)應(yīng)的憑證(寫(xiě)明二級(jí)科目)。(2)該憑證類(lèi)別為什么? (3)借方科目及貸方科目分別涉及哪些輔助核算類(lèi)型?(注意:一級(jí)科目和二級(jí)科目之間用一隔開(kāi)!) 3、記賬完畢后,會(huì)計(jì)人員發(fā)現(xiàn)有一張憑證金額記錯(cuò)了,請(qǐng)問(wèn)有哪些修改方法?寫(xiě)出具體的操作過(guò)程。
老師你好,我想問(wèn)一下在公司里面,出納和會(huì)計(jì)分開(kāi)的情況下,出納登記日記賬除了銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金,還有涉及哪些科目?是不是只有應(yīng)收和應(yīng)付? 然后會(huì)計(jì)再根據(jù)費(fèi)用票來(lái)把應(yīng)收應(yīng)付科目平掉嗎? 我想問(wèn)一下出納做日記賬和會(huì)計(jì)做賬的區(qū)別是怎樣的
老師你好,我想問(wèn)一下在公司里面,出納和會(huì)計(jì)分開(kāi)的情況下,出納登記日記賬除了銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金,還有涉及哪些科目?是不是只有應(yīng)收和應(yīng)付? 然后會(huì)計(jì)再根據(jù)費(fèi)用票來(lái)把應(yīng)收應(yīng)付科目平掉嗎? 我想問(wèn)一下出納做日記賬和會(huì)計(jì)做賬的區(qū)別是怎樣的
老師,我們公司采購(gòu)貨物,付的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢(qián)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個(gè)怎么做賬?先做預(yù)支費(fèi)用?拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo)?還是怎樣做賬比較好一點(diǎn)?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過(guò)50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營(yíng)。我們是開(kāi)租賃服務(wù)費(fèi)是嗎?有沒(méi)有其他的開(kāi)票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點(diǎn)?
老師我們老板在公司沒(méi)有開(kāi)支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車(chē)發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒(méi)有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒(méi)有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說(shuō)800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買(mǎi)了10萬(wàn),賣(mài)了5萬(wàn),折舊1萬(wàn),是不是處理?yè)p益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬(wàn),4萬(wàn)放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說(shuō)只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過(guò)稅款的抵扣掉? 改之前只交了專(zhuān)票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶(hù)參加會(huì)議,會(huì)議銷(xiāo)售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私?hù)收款的,也要求我們用私戶(hù)付。我們沒(méi)有私戶(hù),也不想找私戶(hù),怎么給甲公司解釋比較好?