你好,差額填應(yīng)納稅減征額欄

小規(guī)模納稅人,增值報表第20欄,應(yīng)該填3個點 還是1個點
老師請問湖北小規(guī)模納稅人,開專票超過了一個季度30萬填增值稅申報表怎么填
老師 我們是湖北小規(guī)模納稅人 季度申報企業(yè) 如果上季度 有一單不小心開錯了票不含稅100萬 稅率一欄應(yīng)該開免稅 但是開成了3個點的3萬 那10月份 增值稅我該怎么申報呢 報表那一欄 我應(yīng)該怎么填寫 填寫多少呢
小規(guī)模納稅人填增值稅申報表,超過45萬湖北這邊應(yīng)該一個點,表上怎么還是3個點,是填哪一欄里面
老師,是小規(guī)模納稅人的,2022年第一季度超過45萬,增值稅申報表填需要填哪個附表?
老師,如果今年1月份簽了合同是100萬,已經(jīng)按這個金額去申報印花稅,后面11月份的時候簽了補充協(xié)議,合同金額從100萬變成200萬,那我后面申報印花稅的時候是按差額去申報嗎?
老師好,外經(jīng)證申報企業(yè)所得稅的時候申報兩次并繳費2次,能申請退稅一次嗎?
請問老師,買材料30塊錢,對方是小個體,只給開收據(jù),不開發(fā)票這樣行嗎
公司給個人支付的商務(wù)合作費,由誰來申報個稅啊
你好老師,有張進項不符合抵扣標準,我給抵扣了,咋弄,進項轉(zhuǎn)出,還需要對方?jīng)_紅嗎
老師,請問一下股東轉(zhuǎn)錢進公戶備注投資款,但是以前會計不繳納印花稅直接做實收資本,現(xiàn)在我做實收資本叫客戶繳納印花稅,那客戶問為什么要叫這個印花稅,我要怎么解釋哦,叫印花稅的目的是什么哦
老師好,麻煩問一下固定資產(chǎn)抵債需要交增值稅嘛
老師辦稅人員有權(quán)限改把財務(wù)負責人更換嗎
發(fā)現(xiàn)前年和去年的成本有出入,根據(jù)發(fā)票開具時間,前年的成本計入了去年,去年的成本計入了今年,導(dǎo)致今年庫存虛增,可以直接返回到前年更改嗎?不可以的話,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,可以的話,稅務(wù)具體應(yīng)該怎么做
機動車統(tǒng)一發(fā)票怎么查真?zhèn)危?/p>