你好,按照《印花稅條例》的規(guī)定,在下面的印花稅稅目稅率表中的項(xiàng)目才繳納印花稅。 稅 目 稅率(稅額) 一、購(gòu)銷合同 0.3‰ 二、加工承攬合同 0.5‰ 三、建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)合同 0.5‰ 四、建筑、安裝工程承包合同 0.3‰ 五、財(cái)產(chǎn)租賃合同 1‰ 六、貨物運(yùn)輸合同 0.5‰ 七、倉(cāng)儲(chǔ)、保管合同 1‰ 八、借款合同 0.05‰ 九、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同 1‰ 十、技術(shù)合同 0.3‰ 十一、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) 0.5‰ 十二、營(yíng)業(yè)帳簿 記載資金的帳簿0.5‰ 根據(jù)《印花稅暫行條例》科目稅率表,加工承攬合同,包括加工、定作、修繕、修理、印刷、廣告、測(cè)繪、測(cè)試等合同。按加工或承攬收入萬(wàn)分之五貼花,納稅義務(wù)人為立合同人
請(qǐng)問(wèn)老師 合同印花稅稅率是多少
請(qǐng)問(wèn)老師合同印花稅是多少稅率
請(qǐng)問(wèn)合同印花稅稅率多少
老師請(qǐng)問(wèn)一下租賃合同的印花稅稅率是多少
老師,請(qǐng)問(wèn)工程合同的印花稅稅率是多少
老師,麻煩問(wèn)一下,我們4月份和6月份紅沖了兩筆銷項(xiàng)發(fā)票,是我們當(dāng)時(shí)稅率開(kāi)錯(cuò)了,把應(yīng)稅的開(kāi)成免稅了,9月份又重新開(kāi)的,那我在10月份填9月份報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)槲覀兩婕暗绞卟巳獾暗臏p免那一張報(bào)表是不是就不應(yīng)該再填我們紅沖的這兩張發(fā)票數(shù)了?因?yàn)?月份6月份我已經(jīng)填完了
老師 企業(yè)報(bào)銷流程 怎么樣子合適 有模版嗎
郭老師,我們公司有一個(gè)員工他的繳費(fèi)基數(shù)不一樣,是9739元,那我應(yīng)該什么算他的單位部分和個(gè)人部分的
想問(wèn)下,貿(mào)易的電商,若是商品類目太多太雜了,這種情況必須一個(gè)個(gè)錄明細(xì)嗎?這樣太難統(tǒng)計(jì)了,有簡(jiǎn)單的辦法嗎?
老師,我們是賣扎頭發(fā)的小飾品的,價(jià)格也就一兩塊,但是發(fā)貨環(huán)節(jié)會(huì)有發(fā)錯(cuò)貨的情況,這部分發(fā)出去了基本上也不會(huì)退回,發(fā)貨的這部分損耗如果要統(tǒng)計(jì)明細(xì)就太麻煩了,預(yù)計(jì)發(fā)貨損耗在10%,這部分損耗應(yīng)該怎么處理比較合適呢
B公司開(kāi)票銷項(xiàng)398346.63,稅額51785.07,價(jià)稅合計(jì)450131.7 進(jìn)銷348812.98,稅額45345.67.價(jià)稅合計(jì)394158.65.附加稅1023.31 請(qǐng)問(wèn)最后B 公司的利潤(rùn)是多少
老師你好,我們公司和供貨商23年簽的合同,23年也給我們送貨了,但是在24年2月才給我們開(kāi)票,發(fā)票開(kāi)具的金額是23年簽合同的金額和24年簽的合同金額總計(jì),這種這張票我能把23年的做到23年作為成本嗎
這種情況怎么申報(bào)啊?
公司舉辦印了餐券球員憑餐券到飯店吃飯,如付乙酒店餐飲費(fèi),有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
老師好:請(qǐng)問(wèn)上月收到一筆銀行匯票,當(dāng)時(shí)不知道是銀行匯票就入賬了,掛的是匯票那家名頭(在其他應(yīng)收款貸方),老師我怎么才能調(diào)的正確的這家呢?