同學(xué)你好 這個(gè)只要是實(shí)際業(yè)務(wù)就沒事
老師,這個(gè)月開了22萬的發(fā)票,交稅的話大概算了一下,減去進(jìn)項(xiàng),還要交2300的增值稅,如果考慮稅負(fù)率的話,交這么少合適嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我們公司本年已經(jīng)開票837萬,但只交了5000多的增值稅,這個(gè)月還要開100多萬,但是我們的進(jìn)項(xiàng)很多,所以不知道有什么風(fēng)險(xiǎn),我最后一個(gè)月應(yīng)該應(yīng)該怎么交稅比較好?
老師,這個(gè)月要開30萬專票,賬上進(jìn)項(xiàng)比較多,減去之后,算了一下要交2500的增值稅,開30萬發(fā)票交2500增值稅,稅費(fèi)率會(huì)不會(huì)太低了?有沒有風(fēng)險(xiǎn)的
一般納稅人不管開普票還是專票,如果沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,就是全額交是嗎,這個(gè)月開了30萬普票出去,沒有進(jìn)項(xiàng),一萬多的增值稅就是全額交的吧
老師好,我公司是一般納稅人,10月時(shí)開了30萬的專票。在11月申報(bào)10月增值稅時(shí)已交稅了。11月尾的時(shí)候老板通知要把30萬的專票紅沖,紅沖了之后沒有再補(bǔ)開票,但是30萬是已到賬的了?,F(xiàn)在12月了要報(bào)11月的增值稅了。我是不是在銷售額填-30萬,然后未開具發(fā)票填正30萬?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
跟農(nóng)民個(gè)人收購農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方超過多少需要繳納個(gè)稅的
老師請(qǐng)教一下,所得稅年報(bào)里A100000里面的數(shù)據(jù)不是自動(dòng)生成的嗎?為啥我財(cái)務(wù)報(bào)表里的管理費(fèi)用沒有帶出來?
老師,外銷商品收入因?yàn)閰R率產(chǎn)生的收入差額這要怎么做賬呀?
管理費(fèi)用公積金和福利費(fèi)計(jì)入?yún)R算清繳里面管理費(fèi)用哪個(gè)科目
老師,利潤(rùn)減少100萬,是不是資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)減少100萬
老師,我們填報(bào)季度所得稅納稅申報(bào)表中,營(yíng)業(yè)成本是指,財(cái)務(wù)報(bào)表里面的“營(yíng)業(yè)成本”還是“營(yíng)業(yè)成本”+“稅費(fèi)及附加”+“管理費(fèi)用”+“銷售費(fèi)用”?