你好,會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金減少,未分配利潤減少?
匯算清繳后需要補(bǔ)交所得稅,我做的分錄是借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅。繳納所得稅時(shí)借應(yīng)交所得稅貸銀行存款,這樣可以嗎?
請(qǐng)問,匯算清繳的企業(yè)所得稅上年末沒有計(jì)提,現(xiàn)在做這樣的分錄:借,未分配,貸應(yīng)繳所得稅,借,應(yīng)繳所得稅,貸,銀行存款, 這個(gè)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表哪些部分有影響?
學(xué)堂老師,匯算清繳退回的企業(yè)所得稅,這樣寫分錄可以嗎?借:銀行存款, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅, 貸:利潤分配-未分配利潤
年初匯算清繳時(shí)補(bǔ)了200元的企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在季度申報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)現(xiàn)不平,差額就這200元,是手工編制的財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問老師,問題出在哪里
老師,年初企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)交200元,會(huì)計(jì)分錄 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 現(xiàn)在這個(gè)月季度申報(bào),發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平,差額就是這200元,是手工編制的財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問老師問題出在哪里,要怎樣調(diào)整,報(bào)表才能做平 (2)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款
民間非營利組織財(cái)務(wù)報(bào)表的收入是100萬增值稅申報(bào)表的收入是120萬,財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費(fèi),維修模具費(fèi),分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計(jì)入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會(huì)計(jì)科目
分配現(xiàn)金股利會(huì)影響所有權(quán)益嗎
老師,請(qǐng)問稅負(fù)怎么算
某公司上年的銷售量為10萬臺(tái),單價(jià)為18元/臺(tái),銷售成本率為60%,變動(dòng)成本率為70%,固定性經(jīng)營成本為20萬元; 預(yù)計(jì)本年的銷售量會(huì)提高20%(即達(dá)到12萬臺(tái)),單價(jià)、銷售成本率、變動(dòng)成本率和固定性經(jīng)營成本保持不變,則本年的經(jīng)營杠桿系數(shù)為(??)。
股權(quán)變更什么情況下要交個(gè)人所得稅?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級(jí)科目列什么明細(xì)?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
那如果做,借,所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)繳所得稅,借,應(yīng)繳所得稅,貸銀行存款,這個(gè)對(duì)未分配利潤,有影響嗎?
你好,有影響。匯算清繳補(bǔ)交所得稅,計(jì)提 的時(shí)候通過所得稅費(fèi)用科目核算是錯(cuò)誤的?
那按照第一種方法做,做完了,為什么報(bào)表數(shù)據(jù)未分配利潤沒有變呢?
你好,那說明你單位報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算有錯(cuò)誤?
那咋辦呢?
你好,去檢查報(bào)表數(shù)據(jù)的計(jì)算情況,然后做相應(yīng)的調(diào)整?