您好,實(shí)際收款是2000還是1700
請(qǐng)教你個(gè)問題,我剛開始給一個(gè)銷售電動(dòng)車的商店管賬。銷售電動(dòng)車以舊換新怎么入賬?比如一輛電動(dòng)車售價(jià)是2000元,客戶用舊車抵300元。怎么做分錄?
電動(dòng)車銷售公司,主要有新車銷售 維修 零配件銷售 以舊換新業(yè)務(wù),原來的會(huì)計(jì)沒有按以舊換新業(yè)務(wù)處理,收回的舊車都按廢品賣出去了,收入都是按抵減舊車后的價(jià)格申報(bào)收入,收入只有一個(gè)銷售新車的收入,請(qǐng)問老師 需不需要按以舊換新做賬務(wù)處理,會(huì)計(jì)分錄怎么做?收入是不是還要把維修 零配件銷售的做上呀?贈(zèng)品(頭盔)怎么做分錄?
老師,你好,我想問下,汽車公司收到廠家的折讓怎么做分錄,我們開具紅字通知書給廠家,廠家開紅字負(fù)數(shù)發(fā)票給我們!折讓金額是上到廠家系統(tǒng)可以起票購車使用,比如是返利50000元,新車促銷政策活動(dòng)支持20000;商務(wù)政策支持10000.起票達(dá)標(biāo)支持5000.市場活動(dòng)支持5000.舊車置換補(bǔ)貼5000要還給客戶,個(gè)貸支持5000.請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
一家小規(guī)模納稅人的汽車4S店,現(xiàn)在有個(gè)問題請(qǐng)教老師:我們店還有替其他汽車銷售公司代銷汽車的業(yè)務(wù),還有保險(xiǎn)費(fèi)的返點(diǎn),比如我們收顧客車款8萬,然后交給其他汽車銷售公司78000元,我們賺個(gè)差價(jià),然后由其他汽車銷售公司對(duì)客戶開具78000的發(fā)票,中間這個(gè)差價(jià),報(bào)銷返點(diǎn)1000.我們應(yīng)該怎么做賬?每個(gè)月怎么申報(bào)稅款呀
老師你好,我們是4s店,正車銷售 銷售一臺(tái)車,金額119800元 這臺(tái)車做分期,需要客戶首付9800元,完后貸款110000元 我們要收客戶上戶等,一些費(fèi)用,4500 這4500元的費(fèi)用跟首付款9800 共計(jì)14300元,客戶沒有付款,用一輛二手車抵,這臺(tái)二手車做價(jià)5萬元, 我們收可戶押金5000元,這個(gè)完后退客戶,客戶app下訂2000元抵車款 5萬-14300的首付款及費(fèi)用-5000元押金+2000首付款里包含了這2千=32700元,我們給客戶退了32700元! 這臺(tái)二手車只賣了22500元! 老師內(nèi)賬怎么做賬務(wù)處理
經(jīng)營所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個(gè)人經(jīng)營所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
實(shí)際收款是1700
您好,借銀行存款1700庫存商品300貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
舊車怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
您好,計(jì)入資產(chǎn)科目,后續(xù)處理看企業(yè)
舊車整修后賣給客戶二手車怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
您好,這個(gè)您按處置商品處理,但是能否稅前扣除300,您最好與稅務(wù)溝通(除非有300發(fā)票)