您好,學(xué)員 根據(jù)你提供的表格,上面部分可以理解為進(jìn)項(xiàng)留底,下面部分為銷項(xiàng)稅額,通過扣除進(jìn)項(xiàng)留底得出本期實(shí)際繳納增值稅 1.城建稅及附加,按照實(shí)際申報(bào)繳納的增值稅計(jì)提, 2.合同簽訂時(shí)的印花稅也要計(jì)提申報(bào)繳納, 3.計(jì)提的城建稅及附加,印花稅可在企業(yè)所得稅稅前扣除, 4.剩下的為企業(yè)所得稅。這是常規(guī)的一些稅費(fèi)。
一般納稅人除了繳納增值稅,是否還有企業(yè)所得稅,城建稅,還需繳納什么稅,依據(jù)下表怎么計(jì)算,最后利潤得多少
老師,公司是搞研發(fā)的,有加計(jì)扣除,我想問下繳納企業(yè)所得稅是按報(bào)表上的利潤為依據(jù)還是加計(jì)扣除后的所得額為依據(jù)算企業(yè)所得稅
差額計(jì)算增值稅計(jì)稅依據(jù)的,一般納稅人認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的什么?是增值稅計(jì)稅依據(jù),還是申報(bào)企業(yè)所得稅的收入?
離職后新公司顯示上家公司未銷戶
老師你好!一般納稅人,收購廢紙生產(chǎn)紙纖維,100公斤廢紙可以產(chǎn)出95公斤紙纖維,5公斤是廢紙張用不上分揀出來的,生產(chǎn)環(huán)節(jié)賬務(wù)處理怎么做呢,不考慮其他事項(xiàng)
會(huì)員充值及消費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我們老板他分別跟6個(gè)人合伙了6個(gè)項(xiàng)目,倉庫共用,他們的貨都放一起,就是按各自的訂單讓那個(gè)服裝廠開成本錢,還有包材廠也是根據(jù)各自的訂單讓包材廠開票,退貨呢就供應(yīng)商,那個(gè)服裝廠自己消化了,我們只會(huì)付成交訂單的款,現(xiàn)在他們的發(fā)票是分開開,但是送貨單不分開,送貨單開一起,入同一倉庫,這個(gè)會(huì)有事嗎? 比如有個(gè)運(yùn)營工作12000,在其中2個(gè)公司服務(wù),這個(gè)運(yùn)營的工資就被拆分成6000,這2家公司各付6000,他的工資還可以抵企業(yè)所得稅嗎?這2家都可以抵,還是只能抵其中一家
老師,我們單位是工業(yè)企業(yè),我們買了一批原材料,我們沒給錢他們也沒開發(fā)票,但是材料已經(jīng)到了,怎么做賬啊
老師 想請(qǐng)教一下個(gè)體戶7月開了45萬的發(fā)票,第三季度申報(bào)需要交稅嗎
這個(gè)月企業(yè)要注銷,2025年企業(yè)所得稅算清繳如何做分錄???
老師,我公司是小規(guī)模,有人事部、財(cái)務(wù)部,外賬交由代賬公司做,公司財(cái)務(wù)部只有我一個(gè)出納。那工資和社保,由人事做?還是出納做
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下,以前年度損益調(diào)整,這個(gè)科目,余額方向,是借方,還是貨方,我沒有學(xué)明白
公司自然人股東發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)500萬,實(shí)繳注冊(cè)資本50萬,未分配利潤-620萬,個(gè)人所得稅繳納多少?
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是負(fù)數(shù) 等于還有留底稅額么
您好,學(xué)員 是的,就是期末進(jìn)項(xiàng)留底有余額
那需要交城建稅這些么
不需要的呢,城建稅,以當(dāng)期實(shí)際繳納的增值稅為基數(shù)進(jìn)行計(jì)提申報(bào)的哇