同學(xué)你好,沒有合法票據(jù)的話,不可以稅前扣除的。
老師,我們公司給社區(qū)的慰問金1000元,對(duì)方未開收據(jù),沒發(fā)票,我們直接入費(fèi)用或者營業(yè)外支出可以嗎?是否可以稅前列支?
老師,我們以公司的名義捐給工會(huì)組織,做為營業(yè)外支出,這種如果沒發(fā)票的,可以稅前扣嗎
老師 我們公司是搞運(yùn)輸行業(yè)的,給對(duì)方運(yùn)輸損壞了東西的賠款這個(gè)作為營業(yè)外支出,不需要發(fā)票也可以稅前扣除吧
老師,我們賣給客戶貨物,票已開,錢收不回來,我們做營業(yè)外支出,但這筆在匯算清繳需要納稅調(diào)整,如果有給對(duì)方的起訴書 就可以做稅前扣除嗎
請(qǐng)問老師,我們公司賠給員工的補(bǔ)償款進(jìn)入營業(yè)外支出的話,企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎
老師,錢付出去了,票要不回來,如何處理賬務(wù),能做壞賬不
老師:請(qǐng)問在會(huì)計(jì)學(xué)堂報(bào)名以后,可以更換輔導(dǎo)答疑老師嗎?
老板私戶發(fā)了部分工資,沒有交社保也沒有申報(bào)個(gè)稅,可以不通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎
收到一張個(gè)人A代開的原材料進(jìn)項(xiàng)普通發(fā)票,發(fā)票金額14337.87元。其中10000元為貨款,4337.87是我司為A代扣代繳的稅費(fèi)(其中2685.50元為代扣代繳的增值稅,67.14為代扣代繳的城建稅,26.85元為代扣代繳的地方教育費(fèi)附加,40.26為代扣代繳的教育費(fèi)附加,1518.10為代扣代繳的個(gè)人所得稅。),最后我司支付了A10000元,4337.87元全當(dāng)扣回的代扣代繳的稅款,請(qǐng)問么做平???
個(gè)體戶交的增值稅和經(jīng)營所得個(gè)稅的區(qū)別。
老師您好!請(qǐng)問一下一般納稅人人在大征期都報(bào)什么稅?
老師,您好,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣,報(bào)增值稅的時(shí)候怎么顯示不出來,需要再點(diǎn)什么嗎
相當(dāng)于我撤銷了重復(fù)的,系統(tǒng)申報(bào)時(shí)還是加上這筆
郭老師,大學(xué)生臨時(shí)工怎么報(bào)個(gè)稅合適,比如5000交多少稅
和老板合作的人不是股東 要分紅的話有什么辦法把錢支出去