同學(xué)你好 可以開(kāi)發(fā)票 需要填寫(xiě)
老師,我們是勞務(wù)派遣行業(yè) ,我是正常填寫(xiě)申報(bào)表的,附表一,附表二,附表三,附表四,我都是按照正常的那個(gè)去填寫(xiě)的。但是主表兒的時(shí)候兒它就自動(dòng)生成了我剛才給你截圖的那個(gè),但是肯定是不對(duì)的,這個(gè)月我們交稅額度應(yīng)該不是這么高。我們應(yīng)該交稅272.52,能幫我看下是哪里出錯(cuò)了嗎,謝謝
我們現(xiàn)在是醫(yī)療美容咨詢(xún)服務(wù)有限公司,然后我們下面還有一個(gè)是醫(yī)療美容門(mén)診有限公司,然后他是把這個(gè)門(mén)診作為咨詢(xún)公司的一個(gè)子公司,那我們這個(gè)他營(yíng)業(yè)執(zhí)照都辦好了,這個(gè)是怎么來(lái)確認(rèn)它是它的子公司呢?總公司就是醫(yī)療美容咨詢(xún)服務(wù)有限公司呢,他是兩個(gè)人合伙的。然后那個(gè)醫(yī)院那門(mén)診啊,又是還有幾個(gè)人合伙的,然后其中那個(gè)服務(wù)公司,咨詢(xún)服務(wù)有限公司的。兩個(gè)股東呢,又在醫(yī)院里面是大股東。今天那個(gè)醫(yī)醫(yī)療美容門(mén)診。還沒(méi)有就是證還沒(méi)有衛(wèi)生許可證那些沒(méi)有辦下來(lái),暫時(shí)還是不營(yíng)業(yè)的。他現(xiàn)在把帳全掛到那個(gè)咨詢(xún)服務(wù)有限公司。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們現(xiàn)在是醫(yī)療美容咨詢(xún)服務(wù)有限公司,然后我們下面還有一個(gè)是醫(yī)療美容門(mén)診有限公司,然后他是把這個(gè)門(mén)診作為咨詢(xún)公司的一個(gè)子公司,那我們這個(gè)他營(yíng)業(yè)執(zhí)照都辦好了,這個(gè)是怎么來(lái)確認(rèn)它是它的子公司呢?總公司就是醫(yī)療美容咨詢(xún)服務(wù)有限公司呢,他是兩個(gè)人合伙的。然后那個(gè)醫(yī)院那門(mén)診啊,又是還有幾個(gè)人合伙的,然后其中那個(gè)服務(wù)公司,咨詢(xún)服務(wù)有限公司的。兩個(gè)股東呢,又在醫(yī)院里面是大股東。今天那個(gè)醫(yī)醫(yī)療美容門(mén)診。還沒(méi)有就是證還沒(méi)有衛(wèi)生許可證那些沒(méi)有辦下來(lái),暫時(shí)還是不營(yíng)業(yè)的。他現(xiàn)在把帳全掛到那個(gè)咨詢(xún)服務(wù)有限公司。
老師,您好,我們公司因?yàn)橐咔樘幱谕I(yè)狀態(tài),職工放假休息,不發(fā)放工資,但社保一直在正常幫職工繳納,填報(bào)個(gè)稅時(shí)工資是0,那個(gè)稅填報(bào)的表上還要填養(yǎng)老,醫(yī)療,失業(yè)保險(xiǎn)的金額嗎?
我們這個(gè)是眼科醫(yī)院,因?yàn)槠綍r(shí)也不開(kāi)發(fā)票,完了現(xiàn)在就是報(bào)稅的時(shí)候,我不知道它那個(gè)是需要填還是不需要填正常,它那個(gè)醫(yī)療服務(wù)它不是免稅的嗎?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷(xiāo)的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷(xiāo)的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷(xiāo)的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷(xiāo)的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
企業(yè)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于交際應(yīng)酬。產(chǎn)品成本80萬(wàn)元,公允價(jià)值100萬(wàn)元不含稅,增值稅稅率13% ,當(dāng)年銷(xiāo)售營(yíng)業(yè)收入16887336.54元(不含視同銷(xiāo)售收入) 1、會(huì)計(jì)處理 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)93 貸:庫(kù)存商品80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)13 問(wèn)題:分錄中庫(kù)存商品為什么是80,不是100呢?
老師,我們公司沒(méi)有成立工會(huì),需要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎。稅種認(rèn)定有認(rèn)定為按次申報(bào)
退稅流程是啥老師?現(xiàn)在已經(jīng)把進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證過(guò)了,增值稅也報(bào)過(guò)了,接下來(lái)我問(wèn)干啥?
老師,公司名下沒(méi)有車(chē)了,但老板用自己的車(chē)出去辦公,車(chē)相關(guān)的費(fèi)用,怎么做可以在稅前扣除?(租車(chē)協(xié)議,賣(mài)車(chē)給公司不考慮的)
老師是有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報(bào)告提醒,我們老板公司很多,每個(gè)公司都有控股,然后也會(huì)往里面轉(zhuǎn)往來(lái)款,還有A公司控股B公司也王里面轉(zhuǎn)往來(lái)款,這算關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)嗎,用不用去報(bào)關(guān)聯(lián)年報(bào)
固定資產(chǎn)需要計(jì)入明細(xì)賬嗎