你好這個裝修做借長期待攤費用, 貸其他應付款,付款做借其他應付款20000 貸銀行
我公司租入另一家公司的廠房,一個月18000 元,租期為5年以上,現(xiàn)在還沒支付房租,但是已經(jīng)對該廠房進行裝修,預付裝修費20000元,請問一下如何做分錄?
我公司租入另一家公司的廠房,一個月18000 元,租期為5年以上,現(xiàn)在還沒支付房租,但是已經(jīng)對該廠房進行裝修,預付裝修費20000元,請問一下如何做分錄?
3月1日,東方股份有限公司采用經(jīng)營租賃方式租入營業(yè)用房一間。租賃合同規(guī)定,租期為5年,房屋裝修及修理費由租入方負責。東方股份有限公司租人后開始裝修,用銀行存款支付裝修費12萬元,在租賃期內(nèi)平均攤銷。要求:編制第一個月攤銷的會計分錄。
三)大發(fā)百貨有限公司與廣益房地產(chǎn)公司簽訂一商業(yè)用房租租賃合同,按合同約定租入20000平方米用于商業(yè)活動,租賃期限為5年。租入后,大發(fā)百貨有限公司對該用房進行裝修,共發(fā)生裝修費用1200000元(假設裝修費用均不形成自有資產(chǎn),且不考慮增值稅),裝修款項均以銀行存款支付。要求:編制裝修費用發(fā)生以及每月攤銷的會計分錄。
大發(fā)百貨有限公司與廣益房地產(chǎn)公司簽訂一商業(yè)用房租租賃合同,按合同約定租入20000平方米用于商業(yè)活動,租賃期限為5年。租入后,大發(fā)百貨有限公司對該用房進行裝修,共發(fā)生裝修費用1200000元(假設裝修費用均不形成自有資產(chǎn),且不考慮增值稅),裝修款項均以銀行存款支付。要求:編制裝修費用發(fā)生以及每月攤銷的會計分錄。
老師好我新接的帳怎么建賬呢
我收到了500,客戶有優(yōu)惠券支付為480,客戶要求開具480的發(fā)票,這發(fā)票應如何開具?做賬怎么做
收據(jù)和手撕發(fā)票上面的章不一樣,可以不老師
老師你好就是我們是谷物加工企業(yè),我們的加工糧食的工人的工資入什么科目?
醫(yī)療器材有試用的產(chǎn)品該怎么結轉成本呢,不是銷售給醫(yī)院是給醫(yī)院試用,我結轉成本還是按照之前采購價格結轉么?
老師好,有家材料商,現(xiàn)我公司不要票,扣除稅金3600元,原來做的憑證應付貨款是34400元。現(xiàn)在要沖掉3600計入那個科目。內(nèi)賬處理。謝謝!
您好~想咨詢下,公司承擔員工個人社保部分 ,目前社保新基數(shù)出來了,那9月除了補提社保【企業(yè)部分】,還要有一筆補提個人工資【那個員工】?
請問之前計提了,怎么收到紅字發(fā)票怎么做賬
請問,之前計提了,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票怎么做賬
老師 我想問一下 為什么對方欠我們錢用茶葉抵我們他們開茶葉的發(fā)票給我們,我們還需要給他們開發(fā)票嗎
未來我按什么標準來攤銷?
按你們剩下租期去攤銷這個
攤銷的分錄怎么做?
借制造費用裝修費,貸長期待攤費用
那我制造費用 要分攤到各各產(chǎn)品的成本里去?
是的,這個是需要分攤到產(chǎn)品成本,廠區(qū)這個攤銷是算成本
有些月份都沒有生產(chǎn)怎么做呢?
有些月份都沒有生產(chǎn)怎么做呢?
沒有就攤銷做管理費用,貸長期待攤費用可以這樣
那我租金這塊怎么做呢?
也是一樣的,有生產(chǎn)做制造費用租賃費,沒有就管理費用租賃費 貸其他應付款,
為什么不是做其他業(yè)務成本?
你們轉租出去?不是自己用?
自己使用,
自己使用就做制造費用,只有你轉租給別人,才做其他業(yè)務成本。
那我6月開始租的,沒支付房租,怎么做分錄呢?
借制造費用租賃費,貸其他應付款