你好,是你們自己開(kāi)了紅字信息表嗎?
次月作廢已抵扣的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,是直接借方做紅字進(jìn)項(xiàng)稅額,還是貸方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?哪種規(guī)范些?
本月將上次已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要有哪些操作流程呢
上個(gè)月抵扣的進(jìn)項(xiàng)有張不能用,需要轉(zhuǎn)出,稅控盤(pán)怎么操作?
上月已認(rèn)證留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額做入申報(bào)表二23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)月如何將留抵的23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到當(dāng)期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里,填入主表的哪一欄?上月進(jìn)項(xiàng)抵扣額是10494.8,實(shí)際抵扣額8330.8元,2164元做入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里,在這個(gè)月主表里沒(méi)有顯示留抵的2164元,只顯示在本年累計(jì)14欄里,那我這個(gè)月報(bào)稅時(shí)如何將這未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一項(xiàng)?
本來(lái)做出口退稅發(fā)票結(jié)果做抵扣勾選了,已經(jīng)申報(bào)撤銷(xiāo)不了了,現(xiàn)在要做增值稅扣稅憑證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出情況核實(shí)函,怎么在稅務(wù)系統(tǒng)操作轉(zhuǎn)出,操作流程
問(wèn)題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問(wèn)為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒(méi)有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開(kāi)的票,晚上發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
個(gè)人所得稅的填寫(xiě)有啥注意的嗎?去年掛在一個(gè)公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個(gè)嬰兒的專(zhuān)項(xiàng),之前因?yàn)槎际?申報(bào),分紅交的個(gè)稅,可以專(zhuān)項(xiàng)抵扣到時(shí)退稅嗎?
老師, 我們公司把場(chǎng)地租給B公司,B公司買(mǎi)這個(gè)三輪車(chē)來(lái)用,把發(fā)票開(kāi)到我們公司,錢(qián)是B公司支付的 這個(gè)發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項(xiàng)選擇二的5題,這個(gè)30是那里來(lái)的?
請(qǐng)問(wèn)老師,有沒(méi)有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
稅務(wù)通知我們要將進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
你好,什么原因需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不允許抵扣的業(yè)務(wù)嗎?
如果是的話(huà),你再附表二填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出選擇明細(xì)一欄就可以的。
需要不需要開(kāi)具紅字信息表呢
對(duì)方公司走逃,不允許抵扣
不需要開(kāi)紅字信息表,自己進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以。
是只需要在申報(bào)表中填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了嘛
還有沒(méi)有其他的流程呢
你好是的,你的成本不允許抵扣,在匯算清繳的時(shí)候調(diào)燈。
那什么情況下是要開(kāi)具紅字信息表呢
對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,有問(wèn)題的,需要紅沖的。
這種是要重新開(kāi)過(guò)發(fā)票嗎
好對(duì)的,需要重新開(kāi)發(fā)票。
如果不需要對(duì)方再重新開(kāi)票就不用開(kāi)具紅字發(fā)票信息是這樣嗎
你好對(duì)的,是這么做的,可以這么理解的。