 
                            同學(xué),你好,這個(gè)不行,的去大廳處理。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下就是增值稅附加稅已經(jīng)申報(bào)扣款了,在那里還是撤銷(xiāo)啊
老師 , 想問(wèn)下 我今天在報(bào)稅,增值稅都已經(jīng)弄好了 數(shù)據(jù)也很金蝶一樣,現(xiàn)在附加稅我還沒(méi)有填好 我就點(diǎn)擊增值稅申報(bào)了 出現(xiàn)了一個(gè)對(duì)話(huà)框 說(shuō)的將附加稅默認(rèn)為零申報(bào) ,那現(xiàn)在我來(lái)填寫(xiě)附加稅 導(dǎo)入數(shù)據(jù)就是零了, 但是這月有附加稅產(chǎn)生的 ,我是不是要把增值稅申報(bào)撤回呢?還是要怎么弄呢?
你好,增值稅已匯總申報(bào),但是我這邊的稅種核定那里是有增值稅和教育附加、地方附加、城建稅的,按期應(yīng)申報(bào)那里沒(méi)有顯示有增值稅及附加稅,請(qǐng)問(wèn)那增值稅和附加稅還要申報(bào)嗎,如果要申報(bào),請(qǐng)問(wèn)在哪個(gè)頁(yè)面可以操作?
老師,您好,想問(wèn)下小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)交了增值稅和附加稅了,那季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,因?yàn)樘盍祟A(yù)繳金額之后,應(yīng)交的增值稅就是0了,那附加稅也要按實(shí)際應(yīng)交增值稅的金額來(lái)申報(bào),在預(yù)繳那里沖平還是直接0申報(bào)就可以了?
老師你好,我公司是一般納稅人,增值稅已經(jīng)申報(bào)了,但是進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票勾選錯(cuò)誤,作廢增值稅申后,進(jìn)項(xiàng)勾選怎么撤銷(xiāo)啊
 
                老師進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),分錄咋寫(xiě),進(jìn)項(xiàng)50000.銷(xiāo)項(xiàng)10000的科目余額,月底如果沖她兩個(gè)。
小規(guī)模納稅人開(kāi)具專(zhuān)票普票價(jià)稅分離嗎?自身可以抵扣嗎?
老師好!公司購(gòu)買(mǎi)的商務(wù)車(chē)65萬(wàn)折舊幾年
建筑公司,異地項(xiàng)目交環(huán)保稅,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)是按照合同的起始期間和合同面積申報(bào)的嗎?請(qǐng)問(wèn)這樣申報(bào)了一次,以后每個(gè)季度都要申報(bào)納稅?還是一個(gè)合同只需要申報(bào)一次環(huán)保稅就行?
公司4月份購(gòu)入人臉識(shí)別機(jī)連同材料一起入庫(kù)了,現(xiàn)在進(jìn)行了退路處理,重新入固定資產(chǎn),我新增固定資產(chǎn)的卡片使用日期放在25年4月,入賬日期怎么填?能寫(xiě)成202504月嗎?那中間已經(jīng)計(jì)提了的折舊沒(méi)有算在賬上,咋辦?這個(gè)具體賬務(wù)流程咋做?
老師,您好,我們是物業(yè)公司,電梯壞了,申請(qǐng)了房屋維修基金款,合同金額78200元,給電梯公司開(kāi)具發(fā)票70480元,維修基金款實(shí)際到賬金額70240元,與發(fā)票金額差了240元,(240元為舊物殘值費(fèi)),我該怎么寫(xiě)分錄?
老師,運(yùn)輸行業(yè)購(gòu)買(mǎi)的大車(chē)用的天然氣直接記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎?能入庫(kù)存商品嗎
電商會(huì)計(jì)小白一枚。請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)注冊(cè)店鋪月年?duì)I收超過(guò)200萬(wàn)需要繳納哪些稅?繳納多少,個(gè)體戶(hù)給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票如何開(kāi)具,
#提問(wèn) 老師:請(qǐng)把工資個(gè)人所得稅的累進(jìn)表發(fā)給我下。謝謝
我單位去年9月收到一張普票,已入賬?,F(xiàn)在想沖銷(xiāo)后重開(kāi)專(zhuān)票,可不可以呢,謝謝。


老師,我想問(wèn)就是我認(rèn)證91份,然系統(tǒng)申報(bào)抵扣稅額哪里是90份,下方顯示有紅字進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么查是那個(gè)公司給我們開(kāi)的紅字發(fā)票啊
同學(xué),你好,這個(gè)我沒(méi)有處理過(guò),重新平臺(tái)問(wèn)一下,讓其他老師解答一下。