同學(xué)你好 出口服務(wù)免稅的代碼嗎
小規(guī)模納稅人,季度銷售額沒有超過30萬,屬于服務(wù)行業(yè),這個表免稅性質(zhì)代碼及名稱選哪個
老師早上好,旅游業(yè)在疫情期間免稅,申報表中免稅性質(zhì)代碼及名稱填:疫情防控期間,提供生活服務(wù)取得的收入免增值稅對嗎?
老師,小規(guī)模納稅人季度不夠30萬,在填報增值稅申報表中的減免稅申報表時,那個減免性質(zhì)代碼及名稱是什么啊
向境外提供服務(wù),申報表這個免稅性質(zhì)代碼及名稱的代碼是什么?
在申報增值稅時,增值稅減免申報明細(xì)表中,房租免稅的免稅性質(zhì)代碼及名稱是什么呀?
老師,我們的進(jìn)貨電腦3千,賣出6千,包上門安裝費,賣給事業(yè)單位的,我怕他說我的售價太高了,這個我怎么樣取成本啊,能不能進(jìn)貨型號和賣出型號不一樣
租賃對方的復(fù)印機,租期一年,25年6月27至26年6月27號,租賃期間對方負(fù)責(zé)維修保養(yǎng)及培訓(xùn)操作 ,先預(yù)付一年的租金,金額3420元,對方開票的內(nèi)容是現(xiàn)代服務(wù)~其它現(xiàn)代服務(wù) 這個不對吧?應(yīng)該是什么? 入帳要分?jǐn)傎M用嗎?
老師 今天是個人所得稅匯算清繳截止日期的最后一天 要通知每個同事做嗎?還是只有工資高的 每月交個稅的同事做?
老師,2024年研發(fā)費用加計扣除所得稅減免額怎么計算,本企業(yè)利潤總額47萬,納稅調(diào)增86萬,研發(fā)費用加計扣除81萬,彌補以前年度虧損52萬,實際不用交所得稅,那是不是研發(fā)費用加計扣除所得稅減免額=0
老師,資本金指的是注冊資金嗎
老師,現(xiàn)在進(jìn)項勾選是當(dāng)月操作還是下月申報期前操作
老師,我們銷售貨給客戶60萬,客戶沒有付款給我們一套價值相同的房子,這個房子我們又拿去抵扣了供應(yīng)商的貨款,這樣怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師有沒有,新增值稅法跟增值稅暫時條例,修改前后對比表pdf或word文檔?
老師,我這個稅率怎么填不上
退運方式進(jìn)來的退貨跟進(jìn)口方式進(jìn)來的退貨有什么區(qū)別那嗎?
小規(guī)模納稅人在填寫納稅申報表第12欄“其他免稅銷售額”提示需填寫增值稅減免申報表的“免稅性質(zhì)代碼及名稱的代碼”
這個一般是不需要代碼的
之前是不用,現(xiàn)在申報的時候提示需要填寫
這個代碼沒有填寫過的
那向境外提供服務(wù)的銷售額,小規(guī)模納稅人增值稅申報表這筆金額應(yīng)填寫在哪個?
就是免稅那欄填寫
是填寫在“小微企業(yè)免稅銷售額”還是“其他免稅銷售額”?
嗯 你填寫一下試試吧
按照實際情況是應(yīng)該填寫在這兩個的哪個?
可以填寫其他免稅銷售額 因為這個是出口服務(wù)
如果填寫在這個欄次系統(tǒng)就會提現(xiàn)需填寫免稅性質(zhì)代碼及名稱的代碼
這個你可以問問12366看下填什么合適 因為之前是不用填寫的