同學(xué)你好 你有增值稅金額嗎 2.對的
工會經(jīng)費交了幾年了,現(xiàn)在開始不交了,可以嗎
履行建設(shè)工程施工合同,消耗的建筑材料是不是應(yīng)該計入“工程物資”而不是“原材料”,請老師解答
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的。8月4日支付6月份的倉儲費。對方給的是專票,這張單專票可以抵8月份的稅嗎?
錯過的這個直播,去哪里看回放?
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的,員工7月份出差的住宿票發(fā)票日期開的是8月4日,但實際上是7月份出的差,這張票這個月可以抵稅嗎?
老師好,我們是8月1日成為一般納稅人的。員工7月份出差的火車票,現(xiàn)在才拿過來報銷,這張7月的火車票可以抵稅嗎?
老師,請問小規(guī)模季超30萬時,申報表填不含稅銷售額是按1%算還是按3%算?
老師,股東以專利權(quán),就是除貨幣之外的形式出資的,對稅這一塊有啥影響,對賬
什么是內(nèi)賬,什么是外賬
老師好,成為一般納稅人之前的那些增值稅專票和火車票。需要做不抵扣認證嗎?如果不做認證,會不會被認定為滯留票啊?
這個月是需要交增值稅的,開了8萬的專票,開票的時候計提了增值稅的,好像結(jié)賬的時候也沒看到哪里有體現(xiàn)
同學(xué)你好 么有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
怎么結(jié)轉(zhuǎn),用的是檸檬云財務(wù),我直接點了個結(jié)賬
這個直接結(jié)轉(zhuǎn)就行了 點結(jié)賬
結(jié)賬完后沒看到結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,企業(yè)所得稅倒是有
你們是不是進項大于銷項 增值稅需要手動結(jié)轉(zhuǎn)
小規(guī)模,沒有進項,手動結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
沒有進項不用結(jié)轉(zhuǎn) 直接做繳稅就行了
就是直接填增值稅的申報表嗎?
那個企業(yè)所得稅,結(jié)賬的時候顯示借:所得稅費用5萬多,貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅5萬多。我總共才開了8萬的票
對的 直接填寫增值稅申報表
企業(yè)所得稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
一、繳納時: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 二、計提時: 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 三、結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:本年利潤 貸:所得稅費用 年終所得稅匯算清繳是對所得稅應(yīng)納稅額的調(diào)整,不是對會計賬的調(diào)整。如果不涉及補繳所得稅的會計賬不做賬務(wù)處理。
計提的時候,所得稅費用乘以稅率算好的,還是收入減去成本減費用的數(shù)額
是應(yīng)納稅所得額乘以所得稅稅率
老師,你幫我看下,我開了8萬專票,支出勞務(wù)工資2萬,還有幾千的費用,怎么結(jié)賬的時候計提所得稅有這么多呢
這個要看你的應(yīng)納稅所得額 就是利潤 收入減去 成本費用
利潤是53012.94,我們應(yīng)該是能享受小微優(yōu)惠的,這里的計提所得稅的時候是不是要自己改下
對的 這個是需要的哦