開錯的發(fā)票。不能用。 你是開票方你正常交稅可以。

就是跳號了開出來的發(fā)票號碼是888機(jī)打號碼是889了,我們把多的那張發(fā)票號碼是889的撕掉后再去作廢了已開好的那張發(fā)票,撕出來的這張發(fā)票號碼是889的我在已開發(fā)票和未開發(fā)票里都收索不到這張,就無法作廢
老師,我們公司對方給開了一張發(fā)票,發(fā)票代碼和號碼都錯了,我們公司不打算找對方紅沖了,這張發(fā)票是不是得作廢不能再入賬了
我們8.10號開給對方公司一張發(fā)票。開錯了。我們已經(jīng)在系統(tǒng)里面作廢了。作廢成功了 是不是就是顯示對方暫時還沒有認(rèn)證???
請問老師,我們公司之前開過一張發(fā)票,對方之前說發(fā)票找不到了,我就開具了紅字發(fā)票,但是現(xiàn)在對方又說發(fā)票找到了,請問我可以把紅字發(fā)票作廢嗎
我們的購買方,對方發(fā)票號碼(發(fā)票號碼和打印的發(fā)票號碼不一致)打印錯了,但是我們已經(jīng)抵扣了,需要沖紅讓對方重開嗎
老師,員工工傷收到賠款時分錄怎么做?
外貿(mào)企業(yè)出口退稅當(dāng)月勾選后已用途確認(rèn),次月在電子稅務(wù)局附表二中沒有出現(xiàn),是什么原因
開發(fā)票有七百多條一張發(fā)票,還有100多個沒有維護(hù),這個有沒有什么簡單方式維護(hù),之后填寫稅收分類編碼
樸老師 您來 老師好,我想問,資管產(chǎn)品持有至到期不屬于金融商品轉(zhuǎn)讓,那我取得持有至到期的利息,那是不是可以認(rèn)為取得了利息收入從而要按金融服務(wù)-貸款服務(wù)來交增值稅是嗎?這一塊有免稅的政策嗎?
老師,我們公司做了注冊資金的實繳,實繳出資方式是知識產(chǎn)權(quán),金額是6000多萬。賬上要做知識產(chǎn)權(quán)的分?jǐn)倖幔咳绻觯?000多萬的資金分?jǐn)傁聛?,每年要分?jǐn)値装偃f的成本,這么大的金額,稅局會不會認(rèn)為是虛增成本?
樸老師 您來 我想問:1.納稅人無償轉(zhuǎn)讓股票按照金融商品轉(zhuǎn)讓來交增值稅,這里的納稅人是含個人對嗎?也就是我把炒股的股票送給除了我自己以外的所有人不管是不是直系親屬都是要交增值稅是嗎?因為我容易跟個人從事金融商品比如股票債券買賣免征有點(diǎn)混。
甲企業(yè)屬于增值稅一般納稅人。當(dāng)月發(fā)生銷售業(yè)務(wù)5筆,共計應(yīng)收貨款2000萬元,其中,有3筆共1200萬元,10日內(nèi)貨款兩清,一筆300萬元,兩年后一次付清,另一筆500萬元,1年后付250萬元,1年半后付150萬元,余款100萬元兩年后結(jié)清。該企業(yè)增值稅稅率為13%,增值稅進(jìn)項稅額為120萬元,毛利率為15%,所得稅稅率為25%,企業(yè)對上述銷售業(yè)務(wù)采用了分期收款方式。要求:請對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃
你好老師,股東轉(zhuǎn)錢到公司賬戶,繳納他自己的社保和發(fā)他自己工資,就是說他在公司沒干事,這筆錢他自己付,轉(zhuǎn)進(jìn)來的這個錢我應(yīng)該記什么啊
固定資產(chǎn)時點(diǎn)??????支付30%,發(fā)票開了30%,設(shè)備收到,可以按30%設(shè)備款入固定資產(chǎn)嗎
公司買了房子,租給了a公司,讓b公司無償使用,房產(chǎn)稅是不是按租金交就可以,a公司不租了按從價交,房產(chǎn)稅跟b公司沒關(guān)系
嗯嗯,老師,我是收票方,那這張發(fā)票就作廢了,不再用了吧,可以撕掉還是怎么樣
那你就正常做帳然后年度納稅調(diào)整就可以了。因為這是一張錯誤的發(fā)票不能稅前扣除。
什么意思老師,我還未入賬呢,金額很小,公司說如果太麻煩不用這張發(fā)票不行嗎,直接不入賬不就可以了嗎
真實發(fā)生的業(yè)務(wù)就做賬。你收到錯的發(fā)票,如果不想開正確的那你就正常入賬。年度匯算清繳納稅調(diào)整。