你好,借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款
老師你好,我接了一家經營ktv和火鍋店的企業(yè),屬于小規(guī)模,因為他們之前不了解公司必須要有完整的賬,現(xiàn)在稅務局要求他們建賬,但我看了一下他們之前所有的開支,包括幾百萬的裝修款全部都沒有發(fā)票,現(xiàn)在建賬該怎么處理
老師 咨詢你個問題 我們是建筑行業(yè) 之前公司的資金緊張 所以有多余的成本 我們就沒有給稅務局繳企業(yè)所得稅,再其次我們是合并報表 一些有項目部可能沒有成本 然后為了合并報表沒有利潤 一些項目部就要做成負的利潤 但是我們現(xiàn)在要按照我們公司的收入的8%繳納企業(yè)所得稅,老師我現(xiàn)在怎么做賬比較合適
你好,現(xiàn)在我在審一家建筑企業(yè),他們有個老項目,只收到一部分錢。也沒決算,但稅務局要求繳稅,所以稅都交完了,請問提前繳的稅怎么做賬
請問一下老師,我們公司去年做匯算清繳時繳納多1萬元的企業(yè)所得,一個季度都做預交所得稅,年底做匯算清繳,多繳了1萬的所得稅,現(xiàn)在稅務局退多交所得稅1萬塊錢到賬了怎么做分錄?
#提問#老師你好請問之前我在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候做了生物性資產損失,填了損失的表,但是我沒有做會計賬務處理,所以報表也就沒損失,現(xiàn)在稅務要來查,我這個要怎么處理?
那年末應該放到哪個報表項目里