你好!多交的稅金可以留底以后月份
老師,我開(kāi)了一張專票但是金額錯(cuò)了,對(duì)方也認(rèn)證了,我這邊開(kāi)了一個(gè)紅字信息表,因?yàn)闀r(shí)間間隔一個(gè)多月,合同挺多的就開(kāi)錯(cuò)了,我的紅字信息表已經(jīng)開(kāi)了,不是對(duì)方給我開(kāi)的信息表,我這種情況怎么辦?我是應(yīng)該把紅字信息表和開(kāi)的銷項(xiàng)發(fā)票都給他們是嗎?對(duì)方走一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,你好,我們是小規(guī)模 在稅務(wù)局代開(kāi)專用發(fā)票的,20年一整年代開(kāi)的發(fā)票總金額才4萬(wàn),由于之前的發(fā)票多開(kāi)了,所以12月又去沖紅了往年17年的發(fā)票金額8萬(wàn) 。。然后我20年合計(jì)總金額 就等于 -4萬(wàn),營(yíng)業(yè)額都是負(fù)的了,那我這樣增值稅是負(fù)的話,那我企業(yè)所得稅的收入 也是寫負(fù)嗎?企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?是否都是看全年的呢?
老師,之前20年對(duì)方給我們開(kāi)票開(kāi)多了,21年開(kāi)了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)和藍(lán)字正確的金額,那這一部分多出的金額是不是也要做納稅調(diào)整?發(fā)票備注欄什么也沒(méi)寫,這種的話怎么處理
1.我單位在1月購(gòu)買一批貨物90萬(wàn),當(dāng)時(shí)因軍品進(jìn)項(xiàng)稅做了轉(zhuǎn)出:借了進(jìn)項(xiàng),貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份,因在1月時(shí)其中的一張發(fā)票信息開(kāi)錯(cuò),銷售方將正確的那張是100285重新開(kāi)具,但當(dāng)月對(duì)方繁忙,未開(kāi)紅字負(fù)數(shù)票,我把正確的100285正數(shù)入賬,同樣也進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份,我給對(duì)方開(kāi)了紅字信息表,但導(dǎo)入發(fā)票號(hào)碼錯(cuò)誤,導(dǎo)致了紅字信息表也開(kāi)錯(cuò),最后對(duì)方給我開(kāi)了紅字發(fā)票是錯(cuò)誤的另一金額:-100920,進(jìn)項(xiàng):-999.2我在6月份也沒(méi)發(fā)現(xiàn),做賬還按正確的:借進(jìn)項(xiàng)-999.2,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開(kāi)錯(cuò)了紅字發(fā)票可是對(duì)方也沒(méi)發(fā)現(xiàn),這個(gè)正確的進(jìn)項(xiàng)992.92和錯(cuò)誤的進(jìn)項(xiàng)-999.2,之間有了差異,怎么處理?
老師您好!我單位3月份開(kāi)出了一份紅字信息表,稅額多了一分,對(duì)方按紅字信息表開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票過(guò)來(lái),也開(kāi)了一張正確的藍(lán)字發(fā)票,那張開(kāi)多的一分紅字發(fā)票要退回去給她嗎?現(xiàn)在是4月份了該怎么處理?
樸老師進(jìn) 您好,清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用,是用取得土地使用權(quán)支付的金額、開(kāi)發(fā)成本、開(kāi)發(fā)費(fèi)用、稅金及附加(需列入基數(shù))與 20% 加計(jì)扣除(需列入基數(shù))的總和,除以清算時(shí)確認(rèn)的總可售建筑面積來(lái)計(jì)算,具體公式為:?jiǎn)挝唤ㄖ娣e成本費(fèi)用 =(取得土地使用權(quán)支付的金額 + 開(kāi)發(fā)成本 + 開(kāi)發(fā)費(fèi)用 + 稅金及附加 + 20% 加計(jì)扣除)÷ 總可售建筑面積,計(jì)算時(shí)需先將前五項(xiàng)成本費(fèi)用相加得出總和,再用該總和除以總可售建筑面積,最終結(jié)果即為清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用。 有的老師這么說(shuō),麻煩幫忙看看他這說(shuō)法
請(qǐng)問(wèn)老師,甲供材、清包工、老項(xiàng)目的概念分別是什么?它們的區(qū)別和籌劃點(diǎn)是什么?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司經(jīng)營(yíng)地址是的房產(chǎn)證是法人個(gè)人的名字,要和法人簽租賃協(xié)議嗎?這個(gè)不用付租金,是按租賃交房產(chǎn)稅還是按余值交?
物業(yè)公司每月計(jì)提水電費(fèi),現(xiàn)在拿到部分發(fā)票,怎么做賬?
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期初+凈利潤(rùn)不等于未分配利潤(rùn)期末,但是差額剛好是6月份凈利潤(rùn)的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒(méi)有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬(wàn)元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開(kāi)具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒(méi)資質(zhì))他們給我開(kāi)具80萬(wàn)元1%的普票。請(qǐng)問(wèn)這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開(kāi)給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬(wàn)X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開(kāi)具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬(wàn)X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬(wàn)X3%來(lái)抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬(wàn),然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
老師,您是不是沒(méi)看懂我寫的了啊,20年對(duì)方給我們開(kāi)的專票,說(shuō)是開(kāi)多了,然后21年給開(kāi)了紅字發(fā)票和一張藍(lán)字正確的發(fā)票,這種的話怎么處理???匯算清繳要把20年多記得哪一部分的費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整嗎?
你好!這種情況不用更改20年數(shù)據(jù),21年先按紅字發(fā)票原分錄沖回,在按藍(lán)字發(fā)票做賬就可以的
為什么不用更改20年的數(shù)據(jù)啊,不是20年費(fèi)用記多了嗎?
你好!不是開(kāi)了紅字發(fā)票了嗎?有紅字發(fā)票按發(fā)票時(shí)間做調(diào)整就可以
之前有個(gè)老師說(shuō)要調(diào)整匯算清繳,那到底是調(diào)不調(diào)了,解決問(wèn)題到底是哪一個(gè)?
你好!沒(méi)有紅字發(fā)票需要調(diào)整匯算清繳,有紅字發(fā)票可調(diào)可不調(diào)
那老師,我們4月份收到了房租的發(fā)票,在4月份已認(rèn)證,發(fā)票是2020年10月份開(kāi)的,這部分的費(fèi)用要做匯算清繳納稅調(diào)整嗎?
你好!這個(gè)需要根據(jù)房租時(shí)間調(diào)整
什么叫根據(jù)房租時(shí)間調(diào)整,發(fā)票開(kāi)的時(shí)間是20年10月份,認(rèn)證在4月份,備注欄寫的是20年的日期,您能具體說(shuō)一下嘛
你好!你們房租時(shí)間是什么時(shí)候的?是2020.10-2021.09月的嗎?去年房租你們?nèi)胭~了嗎?
我看了一下發(fā)票,發(fā)票里面的備注欄上面沒(méi)有寫日期,只是2020年7月開(kāi)的發(fā)票,然后在21年4月認(rèn)證的,這種的怎么處理?
你好!看一下你的房租合同,要確認(rèn)這個(gè)時(shí)間才能做相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整。
先看合同,那看具體時(shí)間之后您能分時(shí)間說(shuō)一下嘛?
你好,如果是20年的房租通過(guò)以前年度損益調(diào)整,如果是21年的確認(rèn)到當(dāng)期就可以。
確定是20年通過(guò)以前年度損益調(diào)整,那匯算清繳用做納稅調(diào)整嗎?
你好!是的,需要調(diào)整的