你好 先說負(fù)數(shù) 1702001這個(gè)直觀看是超前或是不應(yīng)攤銷的攤銷了 1702004 除上面問題 可能是憑證做反方向 因?yàn)榭吹绞歉犊?可以看下這個(gè)憑證是怎樣的 還有報(bào)表上不一致 應(yīng)該是取數(shù)公式問題 您用的是網(wǎng)絡(luò)版本的還是單機(jī)版本的軟件
你好,明細(xì)賬上跟報(bào)表是的科目不一致是什么原因?為什么會出現(xiàn)負(fù)數(shù)
你好,跟您請教一下 金碟報(bào)表抓取的數(shù)據(jù)跟科目余額表數(shù)據(jù)對不上是什么原因呀
應(yīng)付賬款明細(xì)表和科目余額表,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付款余額都不一致,預(yù)付科目里面也沒有余額,會是什么原因?qū)е碌模?/p>
你好,報(bào)表的其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù)是什么原因?qū)е碌哪?/p>
老師,科目余額表的本年累計(jì)數(shù)跟明細(xì)賬里的本命累計(jì)數(shù)對不上,一般是什么原因呢
購買商品對方額外收了快遞費(fèi),是和商品一起計(jì)入辦公費(fèi),還是額外計(jì)入快遞費(fèi)
老師您好繳納房產(chǎn)稅還有土地稅印花稅都不需要計(jì)提直接計(jì)入稅金及附加,然后記賬摘要怎么寫
勞務(wù)分包合同應(yīng)該如何開具發(fā)票、開勞務(wù)發(fā)票、還是開具建筑服務(wù)發(fā)票
老師請問一下,工資表里的代扣員工的工會費(fèi)怎么入賬
請問金融服務(wù)企業(yè)貸款扣的利息怎么做分錄
費(fèi)用報(bào)銷單的單據(jù)張數(shù) 最下面的白紙算一張嗎
老師銀行結(jié)息怎么做分錄
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表自己開具的普通發(fā)票收入和未開票收入合計(jì)填到其他增值稅發(fā)票不含稅收入嗎
老師 電子稅務(wù)局的發(fā)票怎么全部下載打印呢
老師有沒有工資明細(xì)模板
單機(jī)版本的軟件可以看下報(bào)表公式 要是網(wǎng)絡(luò)版本 需要分析下 報(bào)表上數(shù)據(jù)差距 要是有客服最好 可以問下客服 要是沒有 可能得自己手工做一份財(cái)務(wù)報(bào)表 看想是哪個(gè)數(shù)據(jù)問題 按這個(gè)情況 自己做的報(bào)表可能會有兩個(gè)位置不同 這樣就好判斷了
這個(gè)是之前會計(jì)做的賬,她的報(bào)表是在長期待攤費(fèi)用,我按明細(xì)賬建賬后是在無形資產(chǎn)里面,你看看是什么問題,謝謝
長期待攤費(fèi)用明細(xì)賬建賬后是在無形資產(chǎn)里 這個(gè)不對 您科目沒有長期待攤費(fèi)用的話 可以放到預(yù)付賬款中或是其他應(yīng)付款中 以后攤銷 另外第一張 摘要是付XX費(fèi)用? 這個(gè)是攤銷還是收到發(fā)票付款?
我的上面是在無形資產(chǎn)里面,我上面有長期待攤費(fèi)用,你說的憑證后面什么單據(jù)都沒有的,沒辦法看
這個(gè)憑證是原來會計(jì)做的?
是的 ,給你發(fā)的都是原來會計(jì)做的
那之前做的確實(shí)有問題 這個(gè)報(bào)表看起來是攤銷超了 也就是費(fèi)用多做了 這個(gè)要是可以查詢到費(fèi)用付款或是發(fā)票 可以調(diào)整下 要是沒有查詢到 憑證得沖銷 要不一看報(bào)表就有問題 或是問下原來會計(jì) 就是計(jì)提 也不應(yīng)該這個(gè)這個(gè)做法 看看當(dāng)時(shí)這樣做的原因是怎么回事? 可能有些其他的原因
會計(jì)早就聯(lián)系不上了,我這邊怎么能調(diào)整一下嗎?
要是實(shí)在找不到發(fā)票或是付款 或是相應(yīng)的合同 可以先重新之前的攤銷 年底前找到相應(yīng)的資產(chǎn) 再補(bǔ)也可以