你好!這些你要做就只能入原材料了
請教個事,我們老板朋友準備給我們公司賬戶打5萬,然后這5萬再支付給一個材料商,對方給我們開發(fā)票。老板說這么做的目的是為幫他朋友走個帳,我想問的是這樣做在稅務(wù)上或其它方面有什么影響?會不會吃虧
公司把貸款回來的300萬,其中把100萬給老板朋友的公司,但是他們做的是用購銷合同的方式,老板朋友給我們耗材發(fā)票,那這發(fā)票用什么科目入賬好?
老師,我們公司項目用混凝土,向A企業(yè)購入,A企業(yè)欠我們老板朋友的錢,我們公司就把款對公打給了老板的朋友,用來抵A公司欠老板朋友的款,這種情況怎么做賬務(wù)處理合規(guī)呢,需要什么附件呢?
我們老板的朋友的公司貸款了420萬,但是貸款公司不直接發(fā)給老板朋友的公司,需要用我們公司走一下賬,也就是說貸款公司把錢發(fā)給我公司,我公司再打給我老板朋友公司,這樣有什么風(fēng)險嗎?我公司做賬怎么做?
老師,老板的朋友把錢轉(zhuǎn)給老板,老板再把錢轉(zhuǎn)入公司,為了通過公司向供應(yīng)商采購便宜點,但是現(xiàn)在我們公司要注銷,這筆錢還是掛在其他應(yīng)付款—老板,那我怎么把帳做平呢?
期限風(fēng)險溢價為什么市場利率上升會導(dǎo)致價格下跌
銀行貸款利息擔(dān)保費要分攤3年,應(yīng)如何做會計分錄呢,還沒開始分攤,現(xiàn)在已經(jīng)支付了擔(dān)保費
老師好,法定盈余公積能用于股東分紅嗎
老師,請教一件事,比如現(xiàn)在甲方欠我這邊公司工程款5萬元。有個項目總金額是10萬元,其中我這邊土建6萬,另外一家防水4萬,項目工程款先下來6萬,本來都是付給這邊土建的,因為這個項目后面還有工程款,到時候一起付給防水的。但是甲方實際只付了這邊土建4萬,另外2萬扣下來付給防水的。那我這邊在甲方賬上余額是不是5+6-4=7萬元啊,當(dāng)時綜合考慮就同意了。我這邊記賬就是我這邊土建只收到了4萬?,F(xiàn)在尾款下來了,甲方說要從工程款中再扣4萬給防水。我說不是只要給2萬就可以了嗎?對方說之前那2萬沒給防水,我說那給誰了,她說在她那邊往來賬上余額里,可是她的余額里也是7萬元,跟土建這邊一致的?,F(xiàn)在搞的有點太繞了
做賬系統(tǒng)什么時候開始結(jié)賬,做賬結(jié)束就要點結(jié)賬么?
請問老師,個人專項每月扣除4000,個人社保個人部分469.16,每月發(fā)12469.16給他,年終獎發(fā)36000,年終獎合并匯算,那么她這一年一共會繳納多少稅???
捐贈金額確定,有購入價不是按購入價?沒購入價才市場價?
個體肉蛋禽類,如果開票總金額,一季度超過30萬,開到50萬,增值稅怎么交,所得稅怎么交,查賬征收
補充去年的銀行借款,漏記錄,應(yīng)怎么做分錄
老師好,如果不想讓小股東分走利潤有什么好辦法,提取盈余公積可以避免嗎,請勿重復(fù)接單
入庫存商品?
你好!也可以??茨銓嶋H是庫存商品還是原材料?
那后續(xù)這庫存商品就一直待著?
不用結(jié)轉(zhuǎn)了?
你好!你們實際沒有這個貨物是嗎
是的。沒有。虛的
你好!這個沒有好辦法,因為本身就是違法的,會計沒有辦法讓一個違法的東西做幾個分錄就合理合法。 你如果一定要做,就慢慢領(lǐng)用消耗吧。
分攤到每個月去,結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?
本來想這樣的業(yè)務(wù),他們直接做往來就可以了吧?因為我是剛接手,沒有參與這業(yè)務(wù)的溝通?
你好!是的,就是這個意思。
老師,請問下次遇到這種情況,簡單的辦法,能做一次往來款就可以了事了嗎?
你好!是的。這樣是最簡單的。
那這往來款還怎么清理掉?
你好!借款然后還款。