您好 期末計(jì)提完所得稅然后轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)報(bào)表會(huì)自動(dòng)取到數(shù)。
你好,老師,我在申報(bào)季度所得稅時(shí)。所得稅申報(bào)表里填的的利潤(rùn)總額是財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)嗎? 三季度產(chǎn)生了所得稅。我是否用計(jì)提? 計(jì)提了所得稅之后,利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)就是減去所得稅費(fèi)用,那么我所得稅申報(bào)表上的利潤(rùn)總額是沒(méi)減去所得稅費(fèi)用的利潤(rùn)總額嗎? 請(qǐng)老師幫忙解答 謝謝。
所得稅費(fèi)用季度要計(jì)提么?(比如7月初做6月份的賬,計(jì)提4到6月的所得稅費(fèi)用)?因?yàn)橛?jì)提了,財(cái)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)生成的利潤(rùn)表,所得稅費(fèi)用那里才會(huì)取數(shù)。不計(jì)提的話,利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用那里是手動(dòng)填上去嗎?
老師,圖一是第二季度4-6月利潤(rùn)表數(shù)據(jù),這樣是需要繳納所得稅13塊多的,但是圖二是1-6月累計(jì)利潤(rùn)表,利潤(rùn)是負(fù)數(shù)不需要繳納所得稅。因?yàn)槲腋鶕?jù)第二季度6月計(jì)提了所得稅費(fèi)用,所以在1-6月利潤(rùn)表里即使是利潤(rùn)負(fù)數(shù),也帶出了第二季度的應(yīng)交所得稅,這樣勾稽關(guān)系對(duì)么?
老師,季報(bào)利潤(rùn)表是7-9月的合計(jì)數(shù),那利潤(rùn)表里所得稅費(fèi)用前面兩個(gè)季度沒(méi)有計(jì)提,9月份提的就是1-9月的,報(bào)表報(bào)送的所得稅費(fèi)用該怎么填
你好..比如2021年3月份有一點(diǎn)點(diǎn)利潤(rùn)..計(jì)提了 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 3月底結(jié)轉(zhuǎn)損益 貸:所得稅費(fèi)用 本年利潤(rùn) 但是在12底看了一下.整體是負(fù)的 這個(gè)系統(tǒng)不自動(dòng)轉(zhuǎn)回來(lái)嗎..我看利潤(rùn)表里面還有扣所得稅費(fèi)用這個(gè)數(shù)字
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書(shū)本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說(shuō)可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級(jí)母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會(huì)計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
老師好,我是一家經(jīng)營(yíng)充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶(hù)充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)分錄怎么做
個(gè)體工商戶(hù)查賬征收需要每月申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬(wàn)元,處置時(shí)該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬(wàn)元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報(bào)的應(yīng)該是投資活動(dòng)還是籌資活動(dòng)?流入還是流出?
22、某公司息稅前利潤(rùn)為1000萬(wàn)元,債務(wù)資金400萬(wàn)元,稅前債務(wù)資本成本為6%。所得稅稅率為25%,權(quán)益資金5200萬(wàn)元,普通股資本成本為12%。則在公司價(jià)值分析法下,公司此時(shí)股票的市場(chǎng)價(jià)值為(?。┤f(wàn)元。 A:2200 B:6050 C:6100 D:2600
老師 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來(lái)呢,導(dǎo)出來(lái)的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值