同學您好,一般是第一次不罰款,第二次開始200一次
河北省電子稅務局中現(xiàn)在增加逾期申報了,發(fā)現(xiàn)有17年度印花稅0的申報沒有報,但是以前是看不到這些的也不知道沒報,請問這必須得繳納罰款嗎?如果不管它會有什么影響不?
請問逾期申報已補報,但后期才發(fā)現(xiàn)有責令整改通知書,這個罰款是怎么算的
您好,我有個事想咨詢一下您,就是我們小微企業(yè)工會經費都是0申報的,第二季度的未申報然后出了整改書之后我逾期申報了,但是7月份的也沒有申報來著,想補報但是電子稅務哪里也沒有這個信息這種情況應該怎么樣?
印花稅申報季度提交了但是不小心選錯了選了按次申報然后稅款所屬期默認跳到只有當月,然后稅務局傳達電子文書讓責令改正帶上資料去補辦所屬期?,這個怎么解決合適,可以直接作廢重新申報嘛?還是必須去柜臺辦理?
老師,公司因為單項稅務逾期幾天收到了稅務局的責令限改通知書,什么行政處罰的,然后首違不罰,這個會有公示嗎?然后行政處罰信息被會同步到天眼查,企查查上嘛?會顯示什么樣子啊? 然后我問了稅務,稅務那邊說是屬于行政處罰,首違不罰只是不罰款,然后稅務局那邊是有記錄的,不知道啊會同步到信用中國天眼查上這種
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產經營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產經營情況為:(1)取得產品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
是去年初的事情,當時就補報了,沒看到有責令整改,最近交接時才看到還有個這個掛著,那這個罰款會增加嗎
他這只是整改,沒有罰款的吧
應該是,然后現(xiàn)在看到上面事項顯示未完結,所以想知道這樣罰款要怎么計算
他不是第一次
那就應該是200元一次,您這直接到稅務局窗口處理
好的,謝謝
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