你好,一般納稅人開普票,需要正常確認(rèn)收入,銷項(xiàng)稅額。沒有免征增值稅的優(yōu)惠
一般納稅人是不是不管開專票還是普票都要繳納增值稅,開普票也不享受增值稅減免優(yōu)惠政策了?
請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人月銷售不超過10萬,去稅務(wù)局代開普通發(fā)票,可以享受免增值稅的優(yōu)惠政策嗎?是不是只有開具專用發(fā)票才不享受免增值稅的優(yōu)惠政策?
一般納稅人享受附加稅減半征收優(yōu)惠政策嘛
一般納稅人開普票享受優(yōu)惠政策嘛,交不交增值稅
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開的普票,這普票的增值稅能享受免稅優(yōu)惠政策不?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),目前賬戶錢不夠,不夠發(fā),要不要繼續(xù)給法人做工資,,有沒有什么影響,前邊一直有發(fā)
老師抖音平臺(tái)的收入究竟記哪里,我看之前會(huì)計(jì)咋記的是應(yīng)收賬款,究竟記應(yīng)收賬款還是貨幣資金還是其他應(yīng)收款
被單位辭退有什么補(bǔ)償?補(bǔ)償具體標(biāo)準(zhǔn)是什么?
老師你好,我想問一下單位統(tǒng)一給員工匯算個(gè)人所得稅怎么操作。謝謝。
老師,您好,2024年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)前的風(fēng)險(xiǎn)檢測功能是取消了嗎?申報(bào)前怎么沒有
老師遇到這種問題怎么解決更好呢 我爸爸的卡被他朋友拿去走賬,就是給我爸爸發(fā)假工資,實(shí)際上我爸爸是沒得到錢的,現(xiàn)在我爸爸的個(gè)稅要交接近兩萬,我想請(qǐng)問哈!我們需要怎么弄才對(duì)我有利,如果對(duì)方給的方案我們不接受!我們應(yīng)該去稅務(wù)局舉報(bào)有利!還是勞動(dòng)仲裁有利
老師,房產(chǎn)稅稅源采集的時(shí)候,我填申報(bào)期起止時(shí)間是2023年1月1日——-2024年12月31日,現(xiàn)在申報(bào)25年的房產(chǎn)稅,終止時(shí)間是不是有202412.31更改為2025.12.31?
個(gè)人所得稅代扣代繳,申報(bào)4月個(gè)稅在另外一臺(tái)電腦上登錄扣繳,錄入員工信息后重新計(jì)稅顯示不出該員工信息,為什么?
學(xué)堂示統(tǒng)的表格在那里?
你好老師 我是個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 比如手下有1個(gè)員工 我給他發(fā)工資 發(fā)10000 扣除子女教育費(fèi)4000 贍養(yǎng)老人3000 這樣就不需要給他交個(gè)人所得稅了吧 還有我是老板 我的利潤錢怎么拿出來呢 是以什么名義拿出來 需要交多少稅呢
只有專票才會(huì)有進(jìn)銷項(xiàng),普票開多少還要按照比較交稅嗎
你好,一般納稅人開普票,需要正常確認(rèn)收入,銷項(xiàng)稅額 普通發(fā)票的形成的銷項(xiàng)稅額,也是可以用進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的。
什么意思?
你好,針對(duì)上面的回復(fù),你是哪里不明白是什么意思呢,我好給出針對(duì)性的回復(fù)。
一般納稅人情況下,我的意思是我給別人開普票需要交稅嗎,別人給我開普票只能抵扣企業(yè)所得稅并不能抵扣增值稅對(duì)嗎
你好 一般納稅人給別人開普票,需要確認(rèn)收入,銷項(xiàng)稅額。 如果銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,需要繳納增值稅。 別人給我開普票只能抵扣企業(yè)所得稅,不能抵扣增值稅,這個(gè)是對(duì)的?
噢,我懂你的意思了 你的意思是說:我們開專票跟普票的總和都確認(rèn)為銷售收入(銷項(xiàng)),別人給我們開專票才能抵扣(進(jìn)項(xiàng)),別人給我們開的普票只能確認(rèn)為公司的成本抵扣企業(yè)所得稅,所以一般納稅人并不享受小規(guī)模的季度45萬元的優(yōu)惠政策對(duì)吧
凡事我開出去的票大于了別人給我們開的專票,都是需要交增值稅的?
你好,一般納稅人不享受小規(guī)模的季度45萬元的優(yōu)惠政策。 如果銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,需要繳納增值稅。 一般納稅人給別人開普票或者專用發(fā)票,都需要確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅額的。