借:預(yù)付賬款/長期待攤費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸:銀行存款
老師,我想問下,就是我們在京東平臺做推廣的費用取得的增值稅專業(yè)發(fā)票可以用來抵扣銷售商品所產(chǎn)生的銷項稅額嗎?分錄怎么做?
老師,需要攤銷的東西比如說房租吧。預(yù)付款的時候的分錄,收到增值稅專用發(fā)票時候,還有攤銷的時候,分別怎樣做分錄呢?
老師,我想問一下,稅局代開的專票,當(dāng)時交了增值稅,怎么做分錄啊?然后后面自己開的發(fā)票,需要結(jié)轉(zhuǎn),又該怎么做分錄呢?
老師,想問下,房租要攤銷,我取得發(fā)票時,增值稅專用發(fā)票要一次性抵扣,我該怎么做分錄呢。
老師,您好,問一下,小規(guī)模,稅控盤抵扣增值稅,自行開了一張專用發(fā)票,做收入的時候貸應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項對嗎?那這筆稅額可以抵扣,我應(yīng)該怎么做分錄呢
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進項勾選確認(rèn)是6月15日申報前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
房租我每個月攤銷一部分,增值稅怎么計啊,也是分?jǐn)倖幔枪催x的時候是一次性勾的 啊
增值稅一次性抵扣了,不用按期抵扣
收到發(fā)票不是借:管理費用貸:待攤費用嗎
你得先把房租記入一個攤銷的科目,再做每月攤銷的分錄