你好 一般差額在1毛以?xún)?nèi)都是可以的 可以申報(bào)過(guò)去 一般原則是稅局不吃虧
老師,增值稅金跟電子稅務(wù)局系統(tǒng)本期應(yīng)納稅額相差0.01分怎么弄?
電子稅務(wù)局中留抵稅額跟財(cái)務(wù)賬上的應(yīng)交增值稅期末余額額額金額相差0.05,怎么處理?
老師,您好!偶爾申報(bào)時(shí)開(kāi)出的發(fā)票和電子稅務(wù)局自動(dòng)彈出來(lái)的稅額差0.01,這種情況0.01怎么處理?系統(tǒng)是銷(xiāo)項(xiàng)稅額少0.01,不含稅金額多0.01,實(shí)際發(fā)票是金額少0.01,稅金多0.01
你好!增值稅應(yīng)交稅費(fèi)跟電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)算出來(lái)的差0.02,這種情況要怎么調(diào)賬?
老師,請(qǐng)問(wèn),我開(kāi)出去的發(fā)票怎么跟我再電子稅務(wù)局上面生成的數(shù)據(jù),相差了 0.01,是怎么回事啊,就是我發(fā)票賬面金額多了 0.01,電子稅務(wù)局上面的數(shù)據(jù)是少了 0.01
您好,我在公司工作,沒(méi)有合同,工資發(fā)放公司讓我開(kāi)發(fā)票他打給我,我自己去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票個(gè)人所得稅年底匯算會(huì)不會(huì)很高,一個(gè)月開(kāi)6000的發(fā)票
老師好,我把2025.3月份勾選認(rèn)證完成的專(zhuān)用發(fā)票當(dāng)普票入賬了,進(jìn)項(xiàng)稅入成本里也結(jié)轉(zhuǎn)了,4月份已沖銷(xiāo)錯(cuò)誤憑證按正確分錄入賬,這種情況還需要調(diào)2025年第一季度所得稅申報(bào)表嗎?
更改法人股權(quán)轉(zhuǎn)讓章程修正案出資金額105000元百分百股權(quán)轉(zhuǎn)讓原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500百分之百股權(quán)占比原股東填多少新股東填多少
老師,匯算清繳時(shí),費(fèi)用和成本有暫估的需要調(diào)增嗎?
更改法人出資額是10500元原股東填多少新股東填多少怎么填
企業(yè)需要做進(jìn)出口公司 需要辦理什么資料
更改法人修改章程案出資時(shí)間出資額怎么填
請(qǐng)問(wèn)一般人企業(yè),第一年收入為0,研發(fā)費(fèi)用在收入為0的情況下可以進(jìn)行加計(jì)抵減嗎
老師,現(xiàn)在我在長(zhǎng)沙,親戚公司在西安,業(yè)務(wù)一年百萬(wàn)級(jí),請(qǐng)問(wèn)交接一定要我過(guò)去嗎
我的發(fā)票稅金跟申報(bào)稅金對(duì)不上了,相差1分,我的帳要怎樣處理?
稅額上是比票少的話 一般放在營(yíng)業(yè)外收入中 要是多交 放在營(yíng)業(yè)外支出上 另外 也可以先不用著急處理差異 先按發(fā)票上情況結(jié)轉(zhuǎn) 可以年度底一起處理 因?yàn)楹竺鎺讉€(gè)月還有誤差 看最后情況
少的話是 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這樣做分錄嗎?老師
多交稅了? 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅, 少繳稅了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入