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老師,我想問下,企業(yè)清算時,賬面現(xiàn)金余額5000元,其他應(yīng)收款6800,固定資產(chǎn)46000元,長期待攤費(fèi)用23000元,其他應(yīng)付款40800元(股東借款),實(shí)收資本170000元,未分配利潤-130000元,其他應(yīng)付款不夠錢還,股東要拿回借款,怎么處理?

2021-07-02 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-02 12:55

同學(xué)你好 賣固定資產(chǎn)

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快賬用戶1549 追問 2021-07-02 13:46

固定資產(chǎn)賣掉不一定要賬面價值這么多,如果不夠還,是不是資不抵債,這債務(wù)股東有多少拿多少嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-02 13:55

嗯 有多少股東拿多少

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快賬用戶1549 追問 2021-07-02 13:58

那所有者權(quán)益那里要怎么處理?

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齊紅老師 解答 2021-07-02 14:05

沒有分紅了就不用處理了

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快賬用戶1549 追問 2021-07-02 14:09

注冊資本是20萬,股東還要不要補(bǔ)繳啊?

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齊紅老師 解答 2021-07-02 14:14

不用 但是沒繳完的部分得交印花稅

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快賬用戶1549 追問 2021-07-02 14:23

好的,那長期待攤費(fèi)用要不要處理,是不是要一次攤銷完?

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齊紅老師 解答 2021-07-02 14:27

要的 是不低于三年攤銷的

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快賬用戶1549 追問 2021-07-02 14:47

老師,我收到的清算說明寫著用所有者權(quán)益抵減其他應(yīng)付款是不是有問題?

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齊紅老師 解答 2021-07-02 14:55

對的 這個有問題的哦

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快賬用戶1549 追問 2021-07-02 15:03

好的,所以清算的結(jié)果,投資者是什么都沒有??

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齊紅老師 解答 2021-07-02 15:08

最后虧損了那就什么都沒有

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快賬用戶1549 追問 2021-07-02 15:10

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-02 15:18

?滿意請給五星好評,謝謝

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借,銀行存款31500 貸,長期債券投資30000 應(yīng)收利息13500 你這個數(shù)據(jù)不對吧。
2022-05-12
同學(xué)你好 這個可以的
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你好,學(xué)員,這個很亂,問題是什么的
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你好請把題目完整發(fā)一下
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