對(duì),把這兩名員工的狀態(tài)改成非正常再去申報(bào)就行了

我們0申報(bào)的公司,員工在今年1月15號(hào)離職,個(gè)稅系統(tǒng)里就被修改成非雇員狀態(tài),并且在新入職單位里報(bào)送了該人員信息,那么現(xiàn)在0申報(bào)公司要給這個(gè)1月15號(hào)離職的員工發(fā)放20年的年終獎(jiǎng),是具體怎么操作?比如2月發(fā)放獎(jiǎng)金到員工卡上,是要在2月把已經(jīng)離職狀態(tài)的員工信息改成雇員狀態(tài)嗎?
公司個(gè)稅系統(tǒng)沒(méi)有一個(gè)員工的信息,但是該員工舉報(bào)說(shuō)我們還在給他正常申報(bào),匯算清繳個(gè)稅,他需要補(bǔ)交個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么操作啊,在員工信息采集處并沒(méi)有顯示該員工的名字
有兩名員工5月14號(hào)沒(méi)做了,但是我現(xiàn)在申報(bào)5月的工資,請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)沒(méi)做的員工要不要先在人員信息里做采集改為離職,在去申報(bào)呀,還是該怎么操作
個(gè)稅申報(bào),之前是代賬公司操作,現(xiàn)在接回公司處理,換了電腦操作后以往月份的申報(bào)記錄都沒(méi)有了。人員信息也都是空白的。問(wèn)代賬要數(shù)據(jù)備份不給。然后這個(gè)月有員工離職了,需要把員工的狀態(tài)變?yōu)榉钦!N沂遣皇且忍砑舆@個(gè)離職的員工信息,然后把她的信息修改為非正常?
0老師好我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司有個(gè)員工在2023年1月5號(hào)就離職了,現(xiàn)這兩天要給員工發(fā)1月的工資,因?yàn)檫@個(gè)員工只上了5天班,所以只給5天的工資,并且這個(gè)員工1月的社保公積金公司已經(jīng)沒(méi)有給繳納了,這種情況下這個(gè)離職的員工1月這幾天的工資,我還要幫他申報(bào)個(gè)人所得稅嗎,我應(yīng)該在2月申報(bào)1月個(gè)人所得稅的時(shí)候給他改成非正常狀態(tài),還是在3月申報(bào)2月的時(shí)候改成非正常狀態(tài)?
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


該成非正常后,那兩名員工不能申報(bào)了
對(duì),是的就不能再申報(bào)了
可是這兩名員工發(fā)了5月工資呀,我現(xiàn)在是要申報(bào)5月的工資呀,離職的是怎么操作呀
有工資的你先不用改呢,等報(bào)完了再改成非正常