你好,需要退給銷售方的。
老師,我忘了作廢的那張票沒給對方寄過去。我現(xiàn)在又開了張紅字發(fā)票,這兩張票要不要給對方寄過去啊
你好,我上個月開錯了個發(fā)票,忘記作廢了,又重新開了個正確的,錯誤的也沒給對方寄過去,只寄過正確的了,這月初一我發(fā)現(xiàn)沒作廢,就開了個紅字發(fā)票,對方可以抵扣我上個月開錯的的那個發(fā)票嗎,在抵扣勾選里,我應(yīng)該再做什么
老師,我想問下啊我們上個月抵扣了一張發(fā)票,這個月對方說開錯了,我們給開了紅字信息表過去,他們是不是要把開的紅字發(fā)票給我們寄過來啊
老師,銷售退回開了紅字發(fā)票要不要給購買方寄一張過去啊
老師 我們給購買方開了發(fā)票 現(xiàn)在對方給我開了部分沖紅的紅字信息表 我現(xiàn)在給他們開紅字發(fā)票需要寄過去給他們嗎 ?他們要把之前的發(fā)票寄回來給我們嗎?
老師,我們是酒店的,營銷推廣費和軟件服務(wù)費計入哪個會計科目的二級明細?這個軟件用途是平臺上有訂房會提示出來,營銷推廣費和軟件服務(wù)費分別計入銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費和銷售費用-服務(wù)費,這樣做可以嗎?我們銷售費用底下沒有設(shè)置廣宣費,計入銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費合適?還是另外設(shè)置一個廣宣費?
老師。我們領(lǐng)導(dǎo)說我們在群里溝通付款了的。后期紙質(zhì)付款審批單的蓋他的私章可以嗎?
老師,一個合同48臺設(shè)備,要分兩次出口,第一次出口2臺設(shè)備,目前已經(jīng)取得報關(guān)單,但是采購發(fā)票要等到第二批貨出完才能開進來48臺,那么已經(jīng)出口的兩臺設(shè)備已拿到報關(guān)單,暫未取得采購發(fā)票,我銷項發(fā)票要不要9月份開出來2臺,還是可以等整張訂單48臺設(shè)備全部出完了在按兩張報關(guān)單開票申請退稅也行。我這張訂單的收入是按整張訂單申報,還是9月份已經(jīng)出了兩臺,先申報兩臺的收入?還是可以申請未開票收入?等到整張訂單出完了在申報已開票收入,在一起開發(fā)票申請退稅。
酒店籌備期,裝修時租賃吊籃的費用能用長期待攤費用-裝修費嗎?
開錯了發(fā)票,剛立馬發(fā)現(xiàn)的。也沒給對方發(fā)。接著點了紅字信息確認單錄入,而且提交了。過會去看查詢發(fā)票那里。那張開錯的還是正常狀態(tài),需要做什么老師
老師,您好,為什么9月中旬已經(jīng)全部正常申報員工的社保了,都繳費了,為什么還有顯示9月未申報養(yǎng)老和失業(yè)保險的啊
這個公賬的錢要先轉(zhuǎn)到單位結(jié)算卡上面才能去取嗎?不是直接拿卡去取就可以了嗎?還要搞什么?
文文老師。接上個問題。紅字發(fā)票點了提交還需要做什么
這個零基礎(chǔ)入門教程錄播后面分類只有資產(chǎn)。負債和別的都沒有
文文老師。接上個問題。紅字發(fā)票點了提交還需要做什么